目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市水利事业服务中心是巴彦淖尔市水利局直属全额拨款事业单位。设立12个科室,包括:办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设12个科室,包括:办公室、信息技术运行科、总工师办公室、行业规划科、水旱灾害防御科、水土保持科、环境资源节约保护科、工程建设科、河湖湖长制工作科、灌溉排水及农村牧区供水科、财务科、离退休人员工作科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市水利事业服务中心。详细情况见表:
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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巴彦淖尔市水利事业服务中心
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公益一类事业单位
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三、2023年度部门(单位)主要工作完成情况
1.保障项目储备,推广行业工程标准。一是配合自治区水利厅、水利发展中心和内蒙古农牧厅完成《黄河流域防洪规划修编》、《内蒙古自治区水网建设规划》、《内蒙古南水北调西线工程水资源细化配置方案及配套工程规划报告》、《农田灌溉发展规划》中涉及巴彦淖尔市内容资料的收集、整理、表格填报和汇总上报。二是完成各项规划、可研、设计、洪水影响评价、生产建设项目水土保持方案等审查的技术支撑和技术服务工作。
2.提升防御能力,确保人民群众安全。做好全市水旱灾害防御、山洪灾害防治与抗旱减灾工作。一是年内两次修订完善《巴彦淖尔市水旱灾害防御预案》《巴彦淖尔市黄河防凌预案》,编印《山洪灾害防御知识宣传手册》。二是建立健全信息共享和会商机制,强化水旱灾害“四预”措施及“五情”信息统计。四是配合市局争取中央防汛、水毁、抗旱资金4批共计1565万元,投资140万元建设全市旱情监测预警评估系统。五是强化各类水旱灾害防御检查工作。
3.严抓建设管理,确保工程顺利开展。做好全市重点水利工程项目的前期工作、系统申报及建管工作。一是黄河内蒙古段河道治理工程,我市工程投资为5.65亿,可研报告待水利部及国家发改委批复。二是完成乌兰布和分洪区防洪保障工程设计变更项目(投资800万),支付进度97%。三是完成黄河21处重点险工段在线监测系统建设工程(投资300万),支付进度97%,实现全市黄河35处险工段在线视频监测全覆盖。四是完成2023年中小河流治理项目巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程(投资2640万),支付进度97%。五是重点山洪沟治理工程,2023年巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更沟防洪治理工程(投资800万),工程形象进度完成86%。六是积极推动分洪区防洪保障项目,2023年黄河内蒙古乌兰布和分洪区防洪保障工程设计变更(二)期工程(投资1000万),工程形象进度完成83%。七是开展水利基础设施建设项目储备26个,包括中小河流治理项目9个、重点山洪沟防洪及预警工程12个、水旱灾害防御工程1个、水土保持方面1个、水库、蓄滞洪区建设项目3个。八是简化审批改善营商环境,加快建设项目洪水影响评价手续办理速度,将方案审批时间缩短5个工作日,制定出台《巴彦淖尔市洪水影响评价承诺制管理工作流程和办事指南》,有力推动了我市重点项目的建设进度。
4.做好运行管理,确保工程质量安全。做好我市堤防、水闸、水库、水电站等工程运行安全管理工作,增强运行安全意识,加强指导、监管的力度。一是办理2023年中心在建工程的质量和安全手续及项目划分上报,严格把控工程的质量安全和施工进度。二是完成2023年度山洪灾害防治项目简易预警设备增设及非工程措施运维项目,对全市162处自动监测站点、5个预警平台进行日常维护,上线率达到95%。三是完成我市3座中型水库大坝安全监测设施建设项目及无信号水库信号补盲项目。四是开展小水电站风险隐患排查整治检查及信息系统的填报工作。五是开展我市水利工程标准化创建工作。
5.狠抓生态治理,严格监管水土流失。做好水土保持治理与监管工作。一是水土保持综合治理成效显著。2023年我市生态清洁小流域工程8项(投资6500万)元,涉及五个旗县,水土流失综合治理面积130平方公里。目前,八个项目已完成今年目标任务的双95,完成综合治理面积129.27平方公里,占治理任务的99.4%,水土保持工程投资完成6295.7万元,占工程总投资的96.86%。二是加强生产建设项目监督管理,督促136项生产建设项目编制水土保持方案报告书(表),75个项目完成水土保持自主验收的备案工作,全市征收水土保持补偿费9904.18万元。三是开展生产建设项目水保遥感监管,对2019年以来遥感监管发现的449个违法违规项目进行跟踪督查,已按要求完成整改423个。
6.严格高效用水,提升水资源优化配置。做好水资源规划、水资源监控、节约用水及节水型社会建设等相关工作。一是立法工作。组织协调《巴彦淖尔市农业节水灌溉条例(征求意见稿)》的起草,于9月1日正式提交市司法局进行下一阶段司法程序。二是水资源论证工作。配合市局水资源科完成多家重点用水企业的水资源论证及水平衡测试报告的审查工作。三是超采区治理工作。配合市局汇总相关旗县地下水超采区综合治理工作进展情况并上报。四是完成全国水资源直报系统等线上系统的汇总、报送。五是参与巴彦淖尔市河湖安全保护专项执法行动、黄河流域水资源保护专项行动与黄河防洪工程前期工作。
7.加快水价改革,确保农村供水安全。一是河套灌区续建配套与现代化改造项目(临河项目区),批复投资3060.06万元。截止到11月底,完成投资2812万元,完成投资的91.9%,已完成90%以上建设任务,可新增节水能力113万立方米。二是农业水价综合改革工作。编制出台《巴彦淖尔市关于加快推进农业用水价格改革的指导意见》、《关于进一步加强基层水利服务组织建设的指导意见》;印发《巴彦淖尔市农业用水权确权指导意见(试行)》、《巴彦淖尔市农业水价综合改革2023年度精准补贴与节水奖励实施方案》;完成7个旗县区井灌区农业灌溉机电井电表排查工作,对农灌井“以电折水”系数进行了校验复核。三是农村牧区供水保障工程。2023年我市实施4项大型集中供水工程、19项小型集中供水工程管网改造项目,总投资5487万元,改善3.5万人的饮水问题,目前已全部完成。
8.压实河湖长制,提升河湖生态治理水平。统筹推动各级河湖长和相关责任部门履职尽责,强化河湖水域岸线空间管控,河湖管理保护取得明显成效。一是将我市黄河巴彦淖尔段、河套灌区770条支以上渠沟、沿山177条山洪沟口、82个湖泊海子全部纳入河湖长制管理范围,建立了“市、旗、乡、村”四级河长巡护管理体系。二是充分发挥河长办组织协调的作用,联合相关责任部门全年开展5次河湖整治专项行动。市、旗县区两级明察暗访41次,发放宣传资料11644份;参与巡河、巡湖的各级河湖长共计巡河巡湖20970人次;清理排查渠沟长度4570.7公里,清理水域岸线2476.81公里,动用机械2501台次,人员8930余人次,清理垃圾8469吨,发现并无害化处理病死畜禽547只,共投入535.28万元。三是如期完成963个水利部河湖遥感疑似图斑复核工作。四是提前完成2023、2024年度23条(个)河湖河湖岸线保护与利用规划编制工作。五是严格落实黄河滩区分区管控政策。全面完成2023年禁限种植高秆作物范围落线工作,实现管控目标。截至8月底,提前四个月完成了73户162人年度滩区居民迁建和旧址土地平整任务。
9.加快信息化建设,提升水利发展能力。一是配合中心相关科室完成国家防汛抗旱指挥系统二期数据汇集平台、全国水土保持信息管理系统、内蒙古自治区遥感系统等日常信息报送。二是负责水旱灾害防御调度中心正常使用,组织和调试各级视频会议达60余次,大大提升工作效率,节约旅差费用。三是协助市水利局完成局机关及各二级单位的网络安全检查工作,保障网络系统安全运行。四是配合自治区水旱灾害防御技术中心做好沿黄视频监测站点相关级联工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度收入、支出决算总计 11,843.98万元。与年初预算相比,收、支总计各增加9256.4万元,增长357.72%,变动原因:本年新增十四五河套灌区续建配套与现代化改造2023年项目、巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更防洪治理工程等多个工程项目;与上年决算相比,收、支总计各增加7,760.04万元,增长190.01%。其中:
(一)收入决算总计11,843.98万元。包括:
1.本年收入决算合计11,194.59万元。与上年决算相比,增加7,357.36万元,增长 191.74%,变动原因:本年新增十四五河套灌区续建配套与现代化改造2023年项目、巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更防洪治理工程等多个工程项目。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余649.39万元。与上年决算相比,增加402.68万元,增长163.22%,变动原因:项目资金结转。
(二)支出决算总计11,843.98万元。包括:
1.本年支出决算合计11,788.84万元。与上年决算相比,增加8,433.47万元,增长251.34%,变动原因:本年新增十四五河套灌区续建配套与现代化改造2023年项目、巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更防洪治理工程等多个工程项目。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余55.14万元。结转和结余事项:项目资金结转。与上年决算相比,减少 673.43万元,减少92.43%,变动原因:本年度已按项目进度拨付资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度本年收入决算合计 11,194.59万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入11,086.65万元,占99.04%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入1.00万元,占0.01%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入106.94万元,占0.96%。

图1. 收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度本年支出决算合计 11,788.84万元,其中:
本年基本支出2,659.71万元,占22.56%;
本年项目支出9,129.13万元,占77.44%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图2. 支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,086.65万元,与年初预算相比,收、支总计各增加8789.07万元,增长 382.54%,变动原因:本年新增十四五河套灌区续建配套与现代化改造2023年项目、巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更防洪治理工程等多个工程项目;与上年决算相比,收、支总计各增加7,914.32万元,增长249.48%,变动原因:本年新增十四五河套灌区续建配套与现代化改造2023年项目、巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、巴彦淖尔市乌拉特前旗后梅力更防洪治理工程等多个工程项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算11,086.65万元。与年初预算2297.58万元相比,完成年初预算的482.54%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为435.97万元,与年初预算相比减少99.37万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,支出决算3.33万元。决算数与年初预算数的差异原因:此为人才引进项目,分两年实施,2022年初预算10万元,支出6.67万,本年为第二年,支出3.33万元。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算329.75万元,支出决算170.8万元,完成年初预算的51.8%。决算数与年初预算数的差异原因:预算系统取数有误造成年初预算数偏大。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算181.12万元,支出决算176.55万元,完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员辞职。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算67.08万元。决算数与年初预算数的差异原因:机关事业单位职业年金缴费支出为退休人员职业年金做实。
5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算10.78万元,支出决算8.47万元,完成年初预算的78.57%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有遗属过世。
6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算10.36万元,支出决算9.75万元,完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有人员辞职。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为138.19万元,与年初预算相比增加6.35万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算86.41万元,支出决算88.56万元,完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增资。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算45.43万元,支出决算49.63万元,完成年初预算的109.24%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增资。
(三)农林水支出(类)
农林水支出类决算数为10340.98万元,与年初预算相比增加8868.09万元。其中:
1.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算1472.89万元,支出决算1674.18万元,完成年初预算的113.67%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增资。
2.水利(款)水利工程建设(项)。年初预算0万元,支出决算6590.09万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增巴彦淖尔市毕力盖沟下游防洪治理工程、十四五河套灌区续建配及现代化改造2023年项目、黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统等工程项目。
3.水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算0万元,支出决算107.07万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增山洪灾害防治非工程措施维养、大中型水库大坝安全监测建设补助项目、无信号水库补助项目等工程项目。
4.水利(款)水利前期工作(项)。年初预算0万元,支出决算19.90万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增流域防洪修编补助项目。
5.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算0万元,支出决算53.65万元。决算数与年初预算数的差异原因:以电折水典型井运行维护项目和巴彦淖尔 市2023年取用水监测计量项目。
6.水利(款)防汛(项)。年初预算0万元,支出决算161.43万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增山洪灾害防治设施维修养护和山洪灾害防治项目。
7.水利(款)抗旱(项)。年初预算0万元,支出决算139.50万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目。
8.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算0万元,支出决算1,595.16万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增沈乌灌域智慧水利水权交易调度指挥中心项目 、内蒙古河套灌区一张图、黄河内蒙古乌兰布和分洪区防洪保障工程等工程项目。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为171.51万元,与年初预算相比增加10.67万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算160.83万元,支出决算171.51万元,完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,396.52万元,其中:
(一)人员经费2,284.09万元。主要包括:基本工资705.71万元、津贴补贴476.83万元、社会保障缴费391.57万元、绩效工资153.72万元、其他工资福利支出205.5万元、退休费170.8万元、生活补助8.47万元、住房公积金171.51万元。
(二)公用经费112.43万元。主要包括:办公费13.80万元、印刷费2万元、咨询费1.5万元、水费1万元、电费11.93万元、邮电费0.7万元、取暖费2.5万元、物业管理费21.31万元、差旅费6万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费0.8万元、专用材料费1.5万元、委托业务费4.8万元、工会经费19.95万元、公务用车运行维护费7.67万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出4.22万元、办公设备购置2.75万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,690.12万元,其中:
(一)工资福利支出2.50万元。主要包括:其他工资福利支出2.5万元。
(二)商品和服务支出544.73万元。主要包括:差旅费4万元、劳务费10万元、委托业务费工会经费523.9万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出3.33万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.67万元,支出决算7.67万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费全年预算 7.67万元,支出决算7.67万元,完成预算的100.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出7.67万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.67万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0.00万元,变动原因:我单位无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0.00万元。
(2)公务用车运行维护费支出7.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比,减少3.80万元,减少33.13%,变动原因:2022年的公务用车运行维护费包括项目资金。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.00万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度机构运行经费支出决算 112.43万元。比上年决算相比,增加9.60万元,增长9.33%,变动原因:本年度人员增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心2023年度政府采购支出总额 697.12万元,其中:政府采购货物支出62.59万元、政府采购工程支出347.69万元、政府采购服务支出286.84万元。政府采购授予中小企业合同金额528.71万元,占政府采购支出总额的75.84%,其中:授予小微企业合同金额178.16万元,占政府采购支出总额的25.56%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.92%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.22%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车4辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目29个,二级项目0个,共涉及资金9129.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程”、“山洪灾害防治非工程措施维养”、“山洪灾害防治设施维修养护”等29个项目开展了部门(单位)评价,涉及一般公共预算支出9129.13万元,政府性基金支出0万元。其中,对“黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程”、“山洪灾害防治非工程措施维养”、“山洪灾害防治设施维修养护”等项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目总体评价结果为优。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市水利事业服务中心 2023年度在决算中反映29个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共29个项目的绩效自评结果。
1.黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.82分。全年预算数为285.00万元,执行数为282.51万元,完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况:黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行,工程总资金285.00万元,用于支付工程款256.35万元,设计费监理费等待摊费用共26.16万元,资金实际支出率达到99.13%,完成任务的100.00%。开展黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程,对21处险工段加强监测密度,升级改造和新增监测设施。通过高清夜视摄像、水位、雨量和气象等因素的实时在线监测传输,及时了解重点险工段落的气象、水位变化及河道实时情况,利用无线传输系统,反馈给监测预警平台,为管理单位和人员提供更加直观更准确的决策依据。黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程项目严格按照相关制度执行,项目效益明显,资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求,各指标完成率均已合格。
发现的主要问题及原因:在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。
下一步改进措施:完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。
2.山洪灾害防治非工程措施维养项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.00分。全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:山洪灾害防治非工程措施维养项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行,工程总资金20.00万元,用于分别支付磴口、乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗的运维服务费共计20.00万元,资金实际支出率达到100.00%,完成任务的100.00%。通过开展山洪灾害防治非工程措施维养项目,对自动水位站点进行及时的维修养护。项目实施后,能有效提高预警预报检测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。山洪灾害防治非工程措施维养项目严格按照相关制度执行,项目效益明显,资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求,各指标完成率均已合格。
发现的主要问题及原因:在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。
下一步改进措施:完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。
3.山洪灾害防治设施维修养护项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分。全年预算数为111.99万元,执行数为111.99万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:山洪灾害防治设施维修养护项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行,工程总资金111.99万元,用于支付运维服务费105.00万元、购买项目用投影仪服务器等设备4.99万元、支付监理费2.00万元,资金实际支出率达到100.00%,完成任务的100.00%。开展山洪灾害防治设施维修养护项目,集中实施162个自动监测站点日常维护、复建13个自动监测站点设备、新建3处水位视频监测预警站。项目实施后,能有效提高预警预报检测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。山洪灾害防治设施维修养护项目严格按照相关制度执行,项目效益明显,资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求,各指标完成率均已合格。
发现的主要问题及原因:在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。
下一步改进措施:完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。
4.山洪灾害防治项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.00分。全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:山洪灾害防治项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行,工程总资金12.00万元,用于购置简易雨量报警器、雨量筒12.00万元,资金实际支出率达到100.00%,完成任务的100.00%。通过开展山洪灾害防治项目,用于购置山洪灾害防治简易雨量报警器、雨量筒,有效提高预警预报检测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。山洪灾害防治项目严格按照相关制度执行,项目效益明显,资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求,各指标完成率均已合格。
发现的主要问题及原因:在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。
下一步改进措施:完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。
5.巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.46分。全年预算数为139.50万元,执行数为139.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目工作的下达和资金使用均按照工作计划执行,工程总资金139.50万元,用于支付项目开发建设费139.5万元,资金实际支出率达到100.00%,完成任务的100.00%。通过开展巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目,一是配备监测设施设备、建成覆盖全市的旱情监测站网体系;二是开发巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警软件系统,完成在线监测、干旱分级、实时预警、损失计算、灾害评估等功能,实现巴彦淖尔地区农牧业旱情的动态监测预测和评估。巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目严格按照相关制度执行,项目效益明显,资金拨付率、群众满意度全部达到指标要求,各指标完成率均已合格。
发现的主要问题及原因:在管理方面经验不足,资金使用安排考虑还不够全面。
下一步改进措施:完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平。
|
项目支出绩效自评表
(2023年度)
|
|
项目名称
|
黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局(部门)
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利事业服务中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
285.00
|
285.00
|
282.51
|
10
|
99.13
|
9.91
|
|
其中:财政拨款
|
285.00
|
285.00
|
282.51
|
——
|
99.13
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
该项目将进一步强化黄河巴彦淖尔段内黄河监测预报水平,减轻管理和调度运行人员的巡堤查险工工作量。
|
2023年黄河巴彦淖尔段重点险工实时在线监测系统建设工程工作的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的99.13%。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
气象监测设备
|
正向
|
等于
|
21
|
21
|
套
|
10
|
10
|
|
|
实时在线监测系统调试及试运行
|
正向
|
等于
|
21
|
21
|
项
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
设备选型满足项目监测要素
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
按合同完成
|
定性
|
|
按计划完成
|
按照计划完成
|
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
竣工验收完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
按工期完成
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
工程总投资
|
正向
|
等于
|
285
|
282.51
|
万元
|
5
|
4.96
|
|
|
资金使用率
|
正向
|
等于
|
100
|
99
|
%
|
5
|
4.95
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
减轻管理和调度运行人员的巡堤查险工工作量
|
定性
|
|
有所改善
|
有所改善
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益
|
增强人民群众生产生活的安全感与幸福感
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益
|
保护当地生态环境
|
定性
|
|
有所改善
|
有所改善
|
|
8
|
8
|
|
|
可持续影响
|
强化黄河巴彦淖尔段内黄河监测预报水平
|
定性
|
|
有所提高
|
有所提高
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
96
|
96
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.82
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度)
|
|
项目名称
|
山洪灾害防治非工程措施维养
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局(部门)
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利事业服务中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为了健全群测群防体系建设,对自动水位站点进行及时的维修养护,确保预警预报系统在主汛期正常运行,免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失。
|
2023年山洪灾害防治非工程措施维养工作的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的100%。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
自动雨量站点维修养护
|
正向
|
大于等于
|
20
|
20
|
个
|
8
|
8
|
|
|
项目个数
|
正向
|
大于等于
|
20
|
20
|
个
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
质量符合产品质量标准及水利工程防汛物资规范标准
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
维养达标率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
非工程措施及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
预警及时率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
山洪灾害防治费
|
正向
|
等于
|
20
|
20
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
非工程措施维养费
|
正向
|
等于
|
20
|
20
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
对社会整体经济
|
定性
|
|
有利保障
|
有力保障
|
|
8
|
8
|
|
|
社会效益
|
免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失
|
定性
|
|
明显减少
|
明显减少
|
|
8
|
8
|
|
|
生态效益
|
生态环境明显改善
|
定性
|
|
深入推进
|
深入推进
|
|
8
|
7
|
|
|
可持续影响
|
健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设
|
定性
|
|
有利保障
|
有力保障
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
使服务对象基本满意
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度)
|
|
项目名称
|
山洪灾害防治设施维修养护
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局(部门)
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利事业服务中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
111.99
|
111.99
|
111.99
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
111.99
|
111.99
|
111.99
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2023年中央水利发展资金项目,将按需按预算计划支出112万元,用于对市、旗县两级山洪灾害监测预警平台、自动水位站点进行及时的维修养护。项目实施后,能有效提高预警预报监测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。
|
2023年山洪灾害防治设施维修养护工作的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的100%。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
自动监测站点日常维护
|
正向
|
等于
|
162
|
162
|
个
|
7.5
|
7.5
|
|
|
自动监测站点设备
|
正向
|
等于
|
13
|
13
|
个
|
7.5
|
7.5
|
|
|
质量指标
|
质量符合产品质量标准及水利工程防汛物资规范标准
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
满足实时监测运行标准及目的
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
二零二三年六月三十日
|
定性
|
|
2023年6月30日
|
2023年6月30日
|
|
6
|
6
|
|
|
维修养护率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
4
|
4
|
|
|
成本指标
|
控制在预算内
|
正向
|
等于
|
112
|
111.99
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
维修养护付款
|
定性
|
|
按需按预算
|
按需按预算
|
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
预警预报监测设备的正常运行
|
定性
|
|
有效提高
|
有效提高
|
|
8
|
8
|
|
|
社会效益
|
免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失
|
定性
|
|
免除或减少
|
免除或减少
|
|
8
|
8
|
|
|
生态效益
|
生态环境明显改善
|
定性
|
|
明显改善
|
明显改善
|
|
8
|
8
|
|
|
可持续影响
|
健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设
|
定性
|
|
健全
|
健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
使服务对象基本满意
|
正向
|
大于等于
|
96
|
96
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度)
|
|
项目名称
|
山洪灾害防治
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局(部门)
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利事业服务中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为了健全群测群防体系建设,增加简易雨量报警器、雨量筒监测设备投入,保障各类设备有效运行,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。
|
2023年山洪灾害防治工作的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的100%。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
简易雨量报警器
|
正向
|
等于
|
24
|
24
|
台
|
8
|
8
|
|
|
雨量筒监测设备
|
正向
|
等于
|
24
|
24
|
台
|
7
|
7
|
|
|
质量指标
|
质量符合产品质量标准
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
7
|
7
|
|
|
安装达标率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
安装及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
预警及时率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
简易雨量报警器
|
正向
|
等于
|
6
|
6
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
雨量筒监测设备
|
正向
|
等于
|
6
|
6
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
对社会整体经济
|
定性
|
|
有力保障
|
有力保障
|
|
8
|
7
|
|
|
社会效益
|
免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失
|
定性
|
|
明显减少
|
明显减少
|
|
8
|
8
|
|
|
生态效益
|
生态环境明显改善
|
定性
|
|
深入推进
|
深入推进
|
|
8
|
8
|
|
|
可持续影响
|
健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设
|
定性
|
|
有力保障
|
有力保障
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
使服务对象基本满意
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2023年度)
|
|
项目名称
|
巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发
|
|
主管部门
|
巴彦淖尔市水利局(部门)
|
实施单位
|
巴彦淖尔市水利事业服务中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
139.50
|
139.50
|
139.50
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
139.50
|
139.50
|
139.50
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
项目建设主要完成数据资源建设、旱情监测评估指标体系构建、系统平台数据库建设、系统平台建设。
|
2023年巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发项目139.5万元的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的100%。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
土壤墒情气象站采集系统购置与安装
|
正向
|
等于
|
8
|
8
|
套
|
7.5
|
7.5
|
|
|
巴彦淖尔市农牧业旱情监测预警评估系统研发
|
正向
|
等于
|
12
|
12
|
个
|
7.5
|
7.5
|
|
|
质量指标
|
项目验收
|
定性
|
|
考核目标验收
|
验收合格
|
|
7.5
|
7.5
|
|
|
验收达标率
|
正向
|
大于等于
|
96
|
100
|
%
|
7.5
|
7.5
|
|
|
时效指标
|
资金下达率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
项目完成率
|
正向
|
等于
|
100
|
100
|
%
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
项目投资
|
正向
|
等于
|
140
|
139.5
|
万元
|
5
|
4.98
|
|
|
项目拨款
|
正向
|
等于
|
140
|
139.5
|
万元
|
5
|
4.98
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
水资源优化配置
|
定性
|
|
节约灌溉水量
|
有效节约
|
|
7.5
|
7.5
|
|
|
社会效益
|
可有效控制旱情
|
定性
|
|
保障人民生命财产安全
|
有力保障
|
|
7.5
|
7
|
|
|
生态效益
|
增强防灾减灾能力和生态环境保护与建设能力
|
定性
|
|
改善巴彦淖尔市生态
|
有效改善
|
|
7.5
|
7
|
|
|
可持续影响
|
为国民经济持续健康发展
|
定性
|
|
有利保障
|
有力保障
|
|
7.5
|
7
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务群众满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98.46
|
|
(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
以山洪灾害防治设施维修养护项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
2023年山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
统一集中实施162个自动监测站点日常维护、复建13个自动监测站点设备、新建3处水位视频监测预警站、市及旗县级山洪灾害监测预警系统运维工作,以确保设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益,免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标:2023年中央水利发展资金项目,将按需按预算计划支出112万元,用于对市、旗县两级山洪灾害监测预警平台、自动水位站点进行及时的维修养护。项目实施后,能有效提高预警预报监测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。
绩效目标实际完成情况:2023年山洪灾害防治设施维修养护工作的下达和使用按照工作计划执行,完成任务的100%。
二、 绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
为了规范和加强预算管理,提高预算管理水平,贯彻落实巴财绩规[2022]2号文件,巴彦淖尔市水利事业服务中心对2023年通过开展山洪灾害防治设施维修养护,用于集中实施162个自动监测站点日常维护、复建13个自动监测站点设备、新建3处水位视频监测预警站。项目实施后,能有效提高预警预报检测设备的正常运行,及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。
(二)项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数111.99万元,其中:财政拨款111.99万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数111.99万元,其中:财政拨款111.99万元,其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数111.99万元,其中:财政拨款111.99万元,其他资金0.00万元。
(二)项目资金产出情况。
截止2023年12月底山洪灾害防治设施维修养护经费用于支付运维服务费105万元、购买项目用投影仪服务器等设备4.99万元、支付监理费2万元,资金实际支出率达到100%。通过集中实施162个自动监测站点日常维护、复建13个自动监测站点设备、新建3处水位视频监测预警站,保障各类设备的有效运行,以便及时提供山洪灾害预警预报信息,确保山洪灾害防治体系能够及时发挥效益。项目资金的使用,将进一步提升我单位部署严格按照相关财务管理规定,坚持专账管理、专款专用,确保资金使用范围。
(三)项目资金管理情况。
2023年实施的山洪灾害防治设施维修养护项目的资金为定向使用经费,巴彦淖尔市水利事业服务中心严格按照相关财务管理制度、规定使用资金,不得擅自扩大项目资金支出范围,不得以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。不得列支按照国家规定限制的其他支出,作为项目实施单位,在落实项目资金的账务核算方面执行情况良好,资金能做到专款专用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)自动监测站点日常维护,目标值等于162个,实际完成162个,分值7.5,得分7.5。
2)自动监测站点设备,目标值等于13个,实际完成13个,分值7.5,得分7.5。
2、质量指标
3)质量符合产品质量标准及水利工程防汛物资规范标准,目标值等于100%,实际完成100%,分值8,得分8。
4)满足实时监测运行标准及目的,目标值等于100%,实际完成100%,分值7,得分7。
3、时效指标
5)二零二三年六月三十日,目标值2023年6月30日,实际完成2023年6月30日,分值6,得分6。
6)维修养护率,目标值等于100%,实际完成100%,分值4,得分4。
4、成本指标
7)控制在预算内,目标值等于112万元,实际完成111.99万元,分值5,得分5。
8)维修养护付款,目标值按需按预算,实际完成按需按预算,分值5,得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)预警预报监测设备的正常运行,目标值有效提高,实际完成有效提高,分值8,得分8。
6、社会效益
10)免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失,目标值免除或减少,实际完成免除或减少,分值8,得分8。
7、生态效益
11)生态环境明显改善,目标值明显改善,实际完成明显改善,分值8,得分8。
8、可持续影响
12)健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设,目标值健全,实际完成健全群测群防体系建设健全群测群防体系建设,分值6,得分6。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)使服务对象基本满意,目标值大于等于96%,实际完成96%,分值10,得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分100分,等级为A。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
(二)资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
我们将从以下几个方面总结经验,进一步完善项目考核评价机制,最大限度发挥资金使用效益。进一步加强领导,强化责任,完善资金管理制度。在实践中总结经验,对比目标查找不足,提高管理人员及业务科室的思想政治素质和管理服务水平,牢固树立责任意识、勤政意识、廉政意识,增强服务本领,确保项目安全、资金安全、人员安全。
(二)措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李赛男 联系电话:0478-8525269
第五部分 单位决算表
见附件。