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2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心决算公开报告
发布日期:2026-09-18 来源:巴彦淖尔市水利局

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心是巴彦淖尔市水利局所属独立核算的二级事业单位,设6个机构(办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科)、下辖7个正科级的水文测站,其中:灌区6个正科级建制国家级基本水文站、牧区1个正科级建制国家级基本水文站。

(二)主要职责

1、依据《中华人民共和国水文条例》,开展全市水文行业管理相关工作;承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。

2、参与拟定全市水务行业管理办法,编制全市水文事业发展规划;对全市从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

3、承担全市水文情报预报工作,为全市防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务;协助开展黄河水量调度相关工作;承担河套灌区总干渠输配水水文监测工作。

4、承担全市水文基础设施建设工作;承担全市重要水体水质、水生态和地下水监测、分析评价工作;承担巴彦淖尔市水环境监测分中心运行管理。

5、承担全市水文水资源勘测、监测工作。参与全市重大突发水污染的水文应急监测。组织全市水文水资源勘测、监测资料的整编、汇编等相关工作。

6、为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河长制湖长制管理等提供水文相关技术服务。

7、承担全市水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护等工作。

8、完成水利局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质生态监测科、资料信息科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)压实党建主体责任。全年党建工作坚持把方向、管大局,压实主体责任。将中央八项规定精神学习列为全年党建重点任务,领导班子认真履行“一岗双责”,执行“三重一大”制度,推动党建业务深度融合。严格执行党内政治生活制度,深化理论武装,筑牢思想根基。完成支部换届,强化党员教育管理,筑牢意识形态阵地。常态化开展党纪学习教育,深化作风建设与监督执纪,营造了风清气正的政治生态,为水文高质量发展提供了坚强政治保障。

(二)站网建设与管理持续夯实。强化测站业务指导,修订完善测站“一站一册”任务书及技术规定,实行包片指导制,协助完成8处自动化设备184次流量检测率定,永济渠(泄四)站检测率定报告获自治区专家审核通过;严把资料整编关,落实“四随工作”制度,强化“在站整编”与“集中审查”,基本站资料通过自治区复审,错误率下降,编制三期水量监测报告;每日开展水量平衡计算,复核监测数据;完成1994-1999年地表水资料复刊年鉴样稿审查、8处基本站考证等多项专项任务。

(三)水资源勘测与分析能力稳步增强。专人每日核查监测站到报率与准确率;按月编制地下水水位通报,完成2024年地下水动态分析报告、水资源公报等成果刊印;提交地下水监测资料整编成果通过自治区复审;选派骨干参加3批次区级培训,配合完成140个监测站水质采样及980项次检测,完成79套地下水自动监测设备购置及26个保护筒改造,提升监测硬件水平。

(四)水情测报与防汛保障成效显著。凌汛期发布黄河防凌信息56期、上报数据1560余条;全面完成雨水情监测,汛期监测21次大范围降水,捕获大暴雨10站次,监测洪水59场次,同步完成墒情、水库及乌梁素海专项水文监测,编制乌梁素海专报12期;开展汛前检查及应急演练,编制6个水文站预警方案,发布各类水情信息184期;完成ADCP设备迁移,保障各类自动化设备稳定运行,主汛期上线率超95%;新建6处山洪易发区雨量站完善监测网络,完成2条沟道暴雨洪水复盘分析,东乌盖沟“8·16”暴雨洪水复盘报告获自治区政府批复。

(五)水质水生态监测能力全面提升。水质水生态监测完成各类监测2200样次、18000项次,编制评价报告21期、CMA认证报告22份,完成2024年资料整编及2025年准备工作;规范实验室人、机、料等全流程管理,开展10期61人次培训,完成53台仪器校准;通过应急演练、能力验证提升队伍水平,整理1991-2024年34年水质数据,编制水利志章节。

(六)资料信息管理规范化水平显著提升。完成财务、科技、文书、党建等3089份纸质资料分类归档,响应调阅76次;优化电子档案管理,完成历年档案检查、归置备份,提升安全性与可查性;完成2016-2018年89盒水文科技档案清点、电子目录重建与页码核实。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度收入、支出决算总计均为 2405.42万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 616.62万元,增长 34.47%,变动原因:2025年增加财政供养人员工资及社保、补发2024年职工带薪休假工资、增加新考录人员工资社保、增加2025年巴彦淖尔市地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护项目;与上年决算相比,收、支总计各减少 588.68万元,下降 19.66%。其中:

(一)收入决算总计 2405.42万元。包括:

1.本年收入决算合计 2383.31万元。与上年决算相比,减少 509.56万元,下降 17.61%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 22.11万元。与上年决算相比,减少 79.12万元,下降78.15%,变动原因:用以前年度内蒙古水文水资源中心拨入经费列支,导致本年比上年结余减少。

(二)支出决算总计 2405.42万元。包括:

1.本年支出决算合计 2402.64万元。与上年决算相比,减少569.34万元,下降 19.16%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2.78万元。结转和结余事项:用以前年度内蒙古水文水资源中心拨入经费列支,导致本年比上年结余减少。与上年决算相比,减少 19.34万元,下降 87.44%,变动原因:调整以前年度应列未列支的劳务及泥沙质保金等费用。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度本年收入决算合计 2383.31万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 2383.31万元,占 100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 0万元,占 0%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度本年支出决算合计 2402.64万元,其中:

基本支出 1859.93万元,占 77.41%;

项目支出 542.71万元,占 22.59%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2383.31万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 594.50万元,增长下降 33.23%,变动原因:2025年增加财政供养人员工资及社保、补发2024年职工带薪休假工资、增加新考录人员工资社保、增加2025年巴彦淖尔市地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护项目;与上年决算相比,收、支总计各减少 509.56万元,下降 17.61%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2383.31万元。与年初预算 1788.80万元相比,完成年初预算的 133.23%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 410.18万元,与年初预算相比增加减少128.54万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算146.22万元,支出决算129.36万元,完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数的差异原因:由于政策原因,财政收回退休人员部分补贴,导致支出小于年初预算。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算129.23万元,支出决算142.22万元,完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数的差异原因:增加新进人员;在职人员社保基数提高。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算93.69万元,完成年初预算的193.69%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年年初职业年金未做预算,年中对退休人员追加职业年金做实;2025年增加新进人员。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算38.38万元,完成年初预算的138.38%。决算数与年初预算数的差异原因:退休职工去世,年中追加死亡抚恤和丧葬费。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算6.187万元,支出决算6.53万元,完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 112.35万元,与年初预算相比增加(减少)7.35万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算66.71万元,支出决算70.44万元,完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算38.29万元,支出决算41.91万元,完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为 130.10万元,与年初预算相比增加3.39万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算126.71万元,支出决算130.10万元,完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1859.93万元,其中:

(一)人员经费 1765.01万元。主要包括:基本工资485.19万元、津贴补贴296.14万元、绩效工资220.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.22万元、职业年金缴费93.69万元、职工基本医疗保险缴费70.44万元、公务员医疗补助缴费41.91万元、住房公积金130.10万元、其他工资福利支出92.01万元、退休费129.36万元、抚恤金38.38万元、生活补助18.29万元。

(二)公用经费 94.92万元。主要包括:办公费11.52万元、印刷费1.80万元、水费1万元、电费9.44万元、邮电费0.5万元、取暖费5.29万元、物业管理费12.99万元、差旅费6万元、维修(护)费5万元、培训费3万元、专用材料费2.7万元、劳务费4万元、工会经费17.61万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置1.47万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 523.38万元,其中:

(一)工资福利支出 0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 411.56万元。主要包括:办公费5.49万元、印刷费6万元、手续费0.039万元、电费6.16万元、邮电费4万元、差旅费24.15万元、维修(护)费103万元、租赁费11万元、专用材料费23万元、劳务费26.67万元、委托业务费196.14万元、工会经费0.4万元、其他交通费用18.52万元、其他商品和服务支出3万元。

(三)资本性支出 111.82万元。主要包括:专用设备购置111.82万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,与预算差异原因:与预算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 9.00万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

(2)公务用车运行维护费支出 9.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度公用经费支出决算 94.92万元,与上年决算相比,减少5.80万元,下降 5.76%,变动原因:2025年在职转退休7人,导致公用经费相应减少。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:我单位类型为公益一类单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度政府采购支出总额 48.25万元,其中:政府采购货物支出 2.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 45.79万元。政府采购授予中小企业合同金额 46.21万元,占政府采购支出总额的95.77%,其中:授予小微企业合同金额 36.61万元,占政府采购支出总额的75.88%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.09%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是专业监测车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金 523.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目”、“2025年水资源监测设施运行管护项目”、“河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出523.375万元,政府性基金支出0万元。其中,对“2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目”、“2025年水资源监测设施运行管护项目”、“河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目严格按照采购及运维合同完成全部实施内容,地下水自动化监测设备按期完成供货、安装、调试与平台联调,全年监测数据传输稳定率、数据有效率均达到考核指标要求。项目建成运维一体化地下水监测网络,地下水监测预警能力显著提升,产出效益达标,绩效评价等级为良好。

2025年水资源监测设施运行管护项目足额落实管护经费,全域灌区渠道测流设施、雨量墒情站点、机电井计量设备、水利信息化传输系统实现全年不间断管护运维,项目资金拨付、支出流程合规,管护任务全面落地,综合产出效益明显,绩效评价等级为良好。

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目依托保障经费,总干渠各输配水监测断面完成全年逐日水位、流量连续监测,按时完成水情报送、水文资料整编,监测人员、耗材、设备运维经费保障到位,监测频次、数据上报及时率、成果归档质量均达标,有力支撑黄河水资源统一调配与灌区精准配水,绩效评价等级为优秀。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.78分。全年预算数为120万元,执行数为118.42万元,完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况:完成4项地下水自动监测站运行维护及采购79处地下水监测站专用自动化监测设备,提高了地下水监测站自动化监测上线率。发现的主要问题及原因:由于运维服务商人员、车辆、备件布点偏集中,远端覆盖能力不足,导致第三方运维响应不够均衡,偏远站点故障处置、现场校准耗时偏长。下一步改进措施:细化响应时限、到场时间、修复时长,按区域分片包干。

2.2025年水资源监测设施运行管护项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.93分。全年预算数为296万元,执行数为294.95万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。发现的主要问题及原因:由于通信租赁、专线维护依赖第三方,流程长、协调多,导致信息化线路、通信链路故障排查依赖外部运营商,处置主动权不足。下一步改进措施:建立运营商联动机制,备足备用通信模块,缩短断网恢复时间。

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。发现的主要问题及原因:由于渠道水流条件复杂,设备抗干扰能力有限,现场比测频次受天气与调度影响,导致数据比对与率定难度增加。下一步改进措施:加密现场比测,优化测流算法与设备参数,提高复杂条件下数据可靠性。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目

主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0

120

118.42

10

98.68

9.87

其中:财政拨款

0

120

118.42

——

98.68

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过巴彦淖尔地下水监测站自动化监测设备采购和地下水自动监测站运行维护委托业务项目可提高对全市范围内地下水监测准确性、及时性,为全市经济可持续发展提高地下水数据保障。

 通过巴彦淖尔地下水监测站自动化监测设备采购和地下水自动监测站运行维护委托业务项目可提高对全市范围内地下水监测准确性、及时性,为全市经济可持续发展提高地下水数据保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

地下水自动监测站运行维护委托业务

正向

等于

4

4

项

8

8

 

地下水监测站专用自动化监测设备采购

正向

等于

79

79

处

7

7

 

质量指标

地下水监测站专用自动化监测设备质量要求

定性

 

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

 

8

8

 

地下水自动监测站运行维护委托业务技术要求

定性

 

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

 

7

7

 

时效指标

地下水监测站专用自动化监测设备采购更换完成时效

定性

 

2025年底

2025年底

 

5

5

 

地下水自动监测站运行维护委托业务项目完成时效

定性

 

 2025年底

2025年底

 

5

5

 

成本指标

地下水监测站专用自动化监测设备采购

反向

小于等于

79

77.81

万元

3

2.95

 

地下水自动监测站运行维护委托业务项目

反向

小于等于

41

40.61

万元

4

3.96

 

地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目

反向

小于等于

120

118.42

万元

3

3

 

效益指标

经济效益

提高地下水监测站自动化监测上线率

正向

大于等于

95

95

%

10

10

 

社会效益

为全市地下水的科学合理优化配置提供科学数据支撑

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

生态效益

促进我市黄河流域生态保护和高质量发展

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

可持续影响

为生态文明建设和高质量发展提供了强有力的支撑

定性

 

显著提升

显著提升

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

反向

小于等于

95

95

%

10

10

 

总分

100

99.78

 

 

项目支出绩效自评表
(2025年度)


项目名称

2025年水资源监测设施运行管护项目


主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心


项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分


年度资金总额

0

296

294.95

10

99.65

9.96


其中:财政拨款

0

296

294.95

——

99.65

——


上年结转资金

 

 

 

——

 

——


其他资金

0

0

0

——

0

——


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。

 完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

业务用车数量

正向

大于等于

6

6

辆

1

1

 

出差人数

正向

大于等于

400

400

人次

1

1

 

人员培训

正向

大于等于

40

40

人次

1

1

 

地下水监测井委托看护数量

正向

等于

261

261

眼

1

1

 

水质业务委托次数

正向

等于

1532

1532

项次

1

1

 

水质资料及地下水井观测资料和水资源公报详报整编汇编

正向

大于等于

5

5

项

1

1

 

印刷成册

正向

等于

500

500

册

1

1

 

自动检测井外业检查监测设施运行维护测量精度比测率定

正向

等于

260

260

眼

1

1

 

水情信息机房设备及平台运行维护

正向

等于

1

1

年

0.5

0.5

 

自动化监测设备运行维护数量

正向

等于

108

108

站

0.5

0.5

 

视频监控系统维护

正向

等于

18

18

站

0.5

0.5

 

国家级别水文站运行维护数量

正向

等于

7

7

站

1

1

 

网络通讯线路租赁

正向

等于

18

18

条

0.5

0.5

 

水质监测项目数量

正向

等于

4967

4967

项次

1

1

 

水质移动实验室运行维护数量

正向

等于

1

1

套

1

1

 

化验仪器检定

正向

等于

50

50

台次

1

1

 

水质取样租赁船只

正向

等于

8

8

次

1

1

 

质量指标

自动化监测设备正常运行

正向

大于等于

100

100

上线率达到95%以上

2

2

 

国家级别水文站正常运行

正向

等于

100

100

满足全年监测任务

2

2

 

水情信息机房设备及平台正常运行

正向

等于

100

100

满足全年监测任务

2

2

 

地下井设备正常运行

正向

大于等于

100

100

上线率达到95%以上

2

2

 

仪器检定等符合程序文件

正向

等于

100

100

%

2

2

 

水质监测数据

正向

等于

100

100

符合《水环境监测规范》(SL219-2013)要求情况

2

2

 

完成全年水质监测情况

正向

等于

100

100

%

1

1

 

按要求完成全市水资源公报等编制

正向

等于

100

100

%

1

1

 

网络传输速率

正向

等于

100

100

%

1

1

 

时效指标

维修及时率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

年内数据的上报率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

年内数据的上报时限

定性

 

2025年底

2025年底

 

2

2

 

水文应急监测

正向

等于

98

98

%

2

2

 

资料按月上报

定性

 

每月末

每月末

 

1

1

 

项目完成时间

定性

 

2025年底

2025年底

 

1

1

 

成本指标

本项目总费用

反向

小于等于

296

294.95

万元

1.5

1.5

 

水质业务委托费用

反向

小于等于

30

30

万元

0.5

0.5

 

水质监测费用

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

水质移动实验室运行维护费

反向

小于等于

4

4

万元

0.2

0.2

 

仪器设备校准维修

反向

小于等于

6

6

万元

0.3

0.3

 

印刷费

反向

小于等于

2

2

万元

0.2

0.2

 

水毁测验设施设备维修费用

反向

小于等于

20

20

万元

0.5

0.5

 

船只租赁费

反向

小于等于

3.50

3.5

万元

0.5

0.5

 

车辆维修保养等费用

反向

小于等于

20

20

万元

0.5

0.5

 

培训费用

反向

小于等于

2

2

万元

0.2

0.2

 

水资源公报详报印制成本

反向

小于等于

1

1

万元

0.2

0.2

 

网络通讯线路租赁费用

反向

小于等于

8

8

万元

0.4

0.4

 

国家级别水文站运行维护费用

反向

小于等于

30

30

万元

0.6

0.6

 

自动监测井的外业检查监测设施运维测量精度比测率定

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

自动化监测设备运行维护费用

反向

小于等于

40

40

万元

1

1

 

差旅费用

正向

大于等于

20

18.95

万元

0.5

0.47

 

临时劳务费用

反向

小于等于

8

8

万元

0.3

0.3

 

自动雨量站和自动墒情站看护费

反向

小于等于

6.50

6.5

万元

0.3

0.3

 

自动监测井看护费

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

专用设备购置费

反向

小于等于

62

62

万元

0.8

0.8

 

效益指标

经济效益

优化资源配置提高财政资金使用效益

正向

大于等于

100

100

各项支出不超预算安排

2

2

 

社会效益

维护灌区水利设施完好率

正向

大于等于

98

98

%

2

2

 

水资源信息传递效率和速度

定性

 

有所提升

有所提升

 

2

2

 

通过网络化数据传输及数据管理改善了水文监测手段及方法

正向

大于等于

98

98

%

2

2

 

水文自动化监测能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

3

3

 

提升水资源管理能力基础

定性

 

有所提升

有所提升

 

3

3

 

生态效益

促进水生态文明建设

定性

 

有所提升

有所提升

 

3

3

 

为生态环境治理保护工作提供监测数据及技术支持

定性

 

有所改善

有所改善

 

3

3

 

可持续影响

项目持续发挥作用

定性

 

项目持续发挥作用

项目持续发挥作用

 

1

1

 

测验设施设备运行

定性

 

正常

正常

 

3

3

 

为水污染治理提供评价数据

定性

 

合理利用

合理利用

 

3

3

 

保障地区水资源可持续利用

定性

 

合理利用

合理利用

 

3

3

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

社会公众满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

总分

100

99.93

 















项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费

主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

110

110

110

10

100

10

其中:财政拨款

110

110

110

——

100

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。

通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

河套灌区输配水水量监测

正向

大于等于

40

40

亿立方米

6

6

 

水情报送

正向

大于等于

15500

15500

次

4

4

 

监测设备运行维护

正向

等于

32

32

处

3

3

 

水质采样监测数量

正向

大于等于

2800

2800

样次

2

2

 

质量指标

输配水水量监测合规性

定性

 

符合《河流流量测验规范》及相关技术要求

符合《河流流量测验规范》及相关技术要求

 

6

6

 

灌区水文监测资料数据整编合规性

定性

 

符合《水文资料整编规范》

符合《水文资料整编规范》

 

4

4

 

监测设备运行维护完好率

正向

大于等于

95

95

%

3

3

 

全年水质监测任务情况完成率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

时效指标

各类测验设施设备故障报修时效

反向

小于等于

1

1

小时

2

2

 

各类测验设施设备故障维修时效

反向

小于等于

24

24

小时

5

5

 

灌区水文监测资料数据整编完成时间

定性

 

12月底前完成

12月底前完成

 

3

3

 

成本指标

项目总金额

反向

小于等于

135

110

万元

4

4

 

河套灌区监测设备运行维护

反向

小于等于

45

45

万元

1

1

 

河套灌区监测设施设备改造

反向

小于等于

30

30

万元

1

1

 

备品配件购置

反向

小于等于

12

12

万元

1

1

 

河套灌区六个测站水情测流报汛经费

反向

小于等于

36

12.35

万元

1

1

 

河套灌区六个测站仪器检定费

反向

小于等于

3

1.65

万元

1

1

 

黄河水量调度监测和乌梁素海水质监测

反向

小于等于

9

9

万元

1

1

 

效益指标

经济效益

优化资源配置提高财政资金使用效益

定性

 

各项支出不超预算

各项支出不超预算

 

5

5

 

社会效益

社会影响力及对社会服务的能力

定性

 

效果明显

效果明显

 

5

5

 

水文自动化监测能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

生态效益

服务河套灌区生态保护能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

可持续影响

河套灌区自动化测验水平

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

保障地区生态保护服务能力

定性

 

长期有效保障

长期有效保障

 

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

社会公众满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

总分

100

100.00

 

(三)单位项目绩效评价结果。

以河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张燕婷       联系电话:0478-8525129

第五部分 部门(单位)决算表

 

见附件。

 

 

 


附件:2025年内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心决算公开表.xlsx
 


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2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心决算公开报告

发布时间:2026-09-18 16:57

信息来源:巴彦淖尔市水利局

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心是巴彦淖尔市水利局所属独立核算的二级事业单位,设6个机构(办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质水生态监测科、资料信息科)、下辖7个正科级的水文测站,其中:灌区6个正科级建制国家级基本水文站、牧区1个正科级建制国家级基本水文站。

(二)主要职责

1、依据《中华人民共和国水文条例》,开展全市水文行业管理相关工作;承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律法规的贯彻落实工作。

2、参与拟定全市水务行业管理办法,编制全市水文事业发展规划;对全市从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

3、承担全市水文情报预报工作,为全市防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务;协助开展黄河水量调度相关工作;承担河套灌区总干渠输配水水文监测工作。

4、承担全市水文基础设施建设工作;承担全市重要水体水质、水生态和地下水监测、分析评价工作;承担巴彦淖尔市水环境监测分中心运行管理。

5、承担全市水文水资源勘测、监测工作。参与全市重大突发水污染的水文应急监测。组织全市水文水资源勘测、监测资料的整编、汇编等相关工作。

6、为全市最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设、河长制湖长制管理等提供水文相关技术服务。

7、承担全市水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护等工作。

8、完成水利局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、站网科、水情信息科、水资源勘测科、水质生态监测科、资料信息科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)压实党建主体责任。全年党建工作坚持把方向、管大局,压实主体责任。将中央八项规定精神学习列为全年党建重点任务,领导班子认真履行“一岗双责”,执行“三重一大”制度,推动党建业务深度融合。严格执行党内政治生活制度,深化理论武装,筑牢思想根基。完成支部换届,强化党员教育管理,筑牢意识形态阵地。常态化开展党纪学习教育,深化作风建设与监督执纪,营造了风清气正的政治生态,为水文高质量发展提供了坚强政治保障。

(二)站网建设与管理持续夯实。强化测站业务指导,修订完善测站“一站一册”任务书及技术规定,实行包片指导制,协助完成8处自动化设备184次流量检测率定,永济渠(泄四)站检测率定报告获自治区专家审核通过;严把资料整编关,落实“四随工作”制度,强化“在站整编”与“集中审查”,基本站资料通过自治区复审,错误率下降,编制三期水量监测报告;每日开展水量平衡计算,复核监测数据;完成1994-1999年地表水资料复刊年鉴样稿审查、8处基本站考证等多项专项任务。

(三)水资源勘测与分析能力稳步增强。专人每日核查监测站到报率与准确率;按月编制地下水水位通报,完成2024年地下水动态分析报告、水资源公报等成果刊印;提交地下水监测资料整编成果通过自治区复审;选派骨干参加3批次区级培训,配合完成140个监测站水质采样及980项次检测,完成79套地下水自动监测设备购置及26个保护筒改造,提升监测硬件水平。

(四)水情测报与防汛保障成效显著。凌汛期发布黄河防凌信息56期、上报数据1560余条;全面完成雨水情监测,汛期监测21次大范围降水,捕获大暴雨10站次,监测洪水59场次,同步完成墒情、水库及乌梁素海专项水文监测,编制乌梁素海专报12期;开展汛前检查及应急演练,编制6个水文站预警方案,发布各类水情信息184期;完成ADCP设备迁移,保障各类自动化设备稳定运行,主汛期上线率超95%;新建6处山洪易发区雨量站完善监测网络,完成2条沟道暴雨洪水复盘分析,东乌盖沟“8·16”暴雨洪水复盘报告获自治区政府批复。

(五)水质水生态监测能力全面提升。水质水生态监测完成各类监测2200样次、18000项次,编制评价报告21期、CMA认证报告22份,完成2024年资料整编及2025年准备工作;规范实验室人、机、料等全流程管理,开展10期61人次培训,完成53台仪器校准;通过应急演练、能力验证提升队伍水平,整理1991-2024年34年水质数据,编制水利志章节。

(六)资料信息管理规范化水平显著提升。完成财务、科技、文书、党建等3089份纸质资料分类归档,响应调阅76次;优化电子档案管理,完成历年档案检查、归置备份,提升安全性与可查性;完成2016-2018年89盒水文科技档案清点、电子目录重建与页码核实。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度收入、支出决算总计均为 2405.42万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 616.62万元,增长 34.47%,变动原因:2025年增加财政供养人员工资及社保、补发2024年职工带薪休假工资、增加新考录人员工资社保、增加2025年巴彦淖尔市地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护项目;与上年决算相比,收、支总计各减少 588.68万元,下降 19.66%。其中:

(一)收入决算总计 2405.42万元。包括:

1.本年收入决算合计 2383.31万元。与上年决算相比,减少 509.56万元,下降 17.61%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 22.11万元。与上年决算相比,减少 79.12万元,下降78.15%,变动原因:用以前年度内蒙古水文水资源中心拨入经费列支,导致本年比上年结余减少。

(二)支出决算总计 2405.42万元。包括:

1.本年支出决算合计 2402.64万元。与上年决算相比,减少569.34万元,下降 19.16%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 2.78万元。结转和结余事项:用以前年度内蒙古水文水资源中心拨入经费列支,导致本年比上年结余减少。与上年决算相比,减少 19.34万元,下降 87.44%,变动原因:调整以前年度应列未列支的劳务及泥沙质保金等费用。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度本年收入决算合计 2383.31万元,其中:

一般公共预算财政拨款收入 2383.31万元,占 100.00%;

政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;

上级补助收入 0万元,占 0%;

事业收入 0万元,占 0%;

经营收入 0万元,占 0%;

附属单位上缴收入 0万元,占 0%;

其他收入 0万元,占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度本年支出决算合计 2402.64万元,其中:

基本支出 1859.93万元,占 77.41%;

项目支出 542.71万元,占 22.59%;

上缴上级支出 0万元,占 0%;

经营支出 0万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2383.31万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 594.50万元,增长下降 33.23%,变动原因:2025年增加财政供养人员工资及社保、补发2024年职工带薪休假工资、增加新考录人员工资社保、增加2025年巴彦淖尔市地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护项目;与上年决算相比,收、支总计各减少 509.56万元,下降 17.61%,变动原因:2024年开展乌梁素海生态补水效果评估和巴彦淖尔市取用水在线监测计量项目,2025年未开展,项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2383.31万元。与年初预算 1788.80万元相比,完成年初预算的 133.23%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为 410.18万元,与年初预算相比增加减少128.54万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算146.22万元,支出决算129.36万元,完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数的差异原因:由于政策原因,财政收回退休人员部分补贴,导致支出小于年初预算。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算129.23万元,支出决算142.22万元,完成年初预算的110.05%。决算数与年初预算数的差异原因:增加新进人员;在职人员社保基数提高。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算93.69万元,完成年初预算的193.69%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年年初职业年金未做预算,年中对退休人员追加职业年金做实;2025年增加新进人员。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算38.38万元,完成年初预算的138.38%。决算数与年初预算数的差异原因:退休职工去世,年中追加死亡抚恤和丧葬费。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算6.187万元,支出决算6.53万元,完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 112.35万元,与年初预算相比增加(减少)7.35万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算66.71万元,支出决算70.44万元,完成年初预算的105.60%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算38.29万元,支出决算41.91万元,完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)决算数为 130.10万元,与年初预算相比增加3.39万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算126.71万元,支出决算130.10万元,完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年增加新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1859.93万元,其中:

(一)人员经费 1765.01万元。主要包括:基本工资485.19万元、津贴补贴296.14万元、绩效工资220.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.22万元、职业年金缴费93.69万元、职工基本医疗保险缴费70.44万元、公务员医疗补助缴费41.91万元、住房公积金130.10万元、其他工资福利支出92.01万元、退休费129.36万元、抚恤金38.38万元、生活补助18.29万元。

(二)公用经费 94.92万元。主要包括:办公费11.52万元、印刷费1.80万元、水费1万元、电费9.44万元、邮电费0.5万元、取暖费5.29万元、物业管理费12.99万元、差旅费6万元、维修(护)费5万元、培训费3万元、专用材料费2.7万元、劳务费4万元、工会经费17.61万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置1.47万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 523.38万元,其中:

(一)工资福利支出 0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 411.56万元。主要包括:办公费5.49万元、印刷费6万元、手续费0.039万元、电费6.16万元、邮电费4万元、差旅费24.15万元、维修(护)费103万元、租赁费11万元、专用材料费23万元、劳务费26.67万元、委托业务费196.14万元、工会经费0.4万元、其他交通费用18.52万元、其他商品和服务支出3万元。

(三)资本性支出 111.82万元。主要包括:专用设备购置111.82万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 9.00万元,支出决算 9.00万元,与预算差异原因:与预算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 9.00万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

(2)公务用车运行维护费支出 9.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2025年度公用经费支出决算 94.92万元,与上年决算相比,减少5.80万元,下降 5.76%,变动原因:2025年在职转退休7人,导致公用经费相应减少。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:我单位类型为公益一类单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度政府采购支出总额 48.25万元,其中:政府采购货物支出 2.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 45.79万元。政府采购授予中小企业合同金额 46.21万元,占政府采购支出总额的95.77%,其中:授予小微企业合同金额 36.61万元,占政府采购支出总额的75.88%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.09%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是专业监测车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金 523.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目”、“2025年水资源监测设施运行管护项目”、“河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出523.375万元,政府性基金支出0万元。其中,对“2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目”、“2025年水资源监测设施运行管护项目”、“河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目严格按照采购及运维合同完成全部实施内容,地下水自动化监测设备按期完成供货、安装、调试与平台联调,全年监测数据传输稳定率、数据有效率均达到考核指标要求。项目建成运维一体化地下水监测网络,地下水监测预警能力显著提升,产出效益达标,绩效评价等级为良好。

2025年水资源监测设施运行管护项目足额落实管护经费,全域灌区渠道测流设施、雨量墒情站点、机电井计量设备、水利信息化传输系统实现全年不间断管护运维,项目资金拨付、支出流程合规,管护任务全面落地,综合产出效益明显,绩效评价等级为良好。

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目依托保障经费,总干渠各输配水监测断面完成全年逐日水位、流量连续监测,按时完成水情报送、水文资料整编,监测人员、耗材、设备运维经费保障到位,监测频次、数据上报及时率、成果归档质量均达标,有力支撑黄河水资源统一调配与灌区精准配水,绩效评价等级为优秀。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市水文水资源勘测中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.78分。全年预算数为120万元,执行数为118.42万元,完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况:完成4项地下水自动监测站运行维护及采购79处地下水监测站专用自动化监测设备,提高了地下水监测站自动化监测上线率。发现的主要问题及原因:由于运维服务商人员、车辆、备件布点偏集中,远端覆盖能力不足,导致第三方运维响应不够均衡,偏远站点故障处置、现场校准耗时偏长。下一步改进措施:细化响应时限、到场时间、修复时长,按区域分片包干。

2.2025年水资源监测设施运行管护项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.93分。全年预算数为296万元,执行数为294.95万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。发现的主要问题及原因:由于通信租赁、专线维护依赖第三方,流程长、协调多,导致信息化线路、通信链路故障排查依赖外部运营商,处置主动权不足。下一步改进措施:建立运营商联动机制,备足备用通信模块,缩短断网恢复时间。

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。发现的主要问题及原因:由于渠道水流条件复杂,设备抗干扰能力有限,现场比测频次受天气与调度影响,导致数据比对与率定难度增加。下一步改进措施:加密现场比测,优化测流算法与设备参数,提高复杂条件下数据可靠性。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

2025年巴彦淖尔地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目

主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0

120

118.42

10

98.68

9.87

其中:财政拨款

0

120

118.42

——

98.68

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过巴彦淖尔地下水监测站自动化监测设备采购和地下水自动监测站运行维护委托业务项目可提高对全市范围内地下水监测准确性、及时性,为全市经济可持续发展提高地下水数据保障。

 通过巴彦淖尔地下水监测站自动化监测设备采购和地下水自动监测站运行维护委托业务项目可提高对全市范围内地下水监测准确性、及时性,为全市经济可持续发展提高地下水数据保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

地下水自动监测站运行维护委托业务

正向

等于

4

4

项

8

8

 

地下水监测站专用自动化监测设备采购

正向

等于

79

79

处

7

7

 

质量指标

地下水监测站专用自动化监测设备质量要求

定性

 

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

 

8

8

 

地下水自动监测站运行维护委托业务技术要求

定性

 

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

符合《地下水监测工程技术标准》GB/T51040-2023

 

7

7

 

时效指标

地下水监测站专用自动化监测设备采购更换完成时效

定性

 

2025年底

2025年底

 

5

5

 

地下水自动监测站运行维护委托业务项目完成时效

定性

 

 2025年底

2025年底

 

5

5

 

成本指标

地下水监测站专用自动化监测设备采购

反向

小于等于

79

77.81

万元

3

2.95

 

地下水自动监测站运行维护委托业务项目

反向

小于等于

41

40.61

万元

4

3.96

 

地下水监测站专用自动化监测设备采购项目及地下水自动监测站运行维护委托业务项目

反向

小于等于

120

118.42

万元

3

3

 

效益指标

经济效益

提高地下水监测站自动化监测上线率

正向

大于等于

95

95

%

10

10

 

社会效益

为全市地下水的科学合理优化配置提供科学数据支撑

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

生态效益

促进我市黄河流域生态保护和高质量发展

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

可持续影响

为生态文明建设和高质量发展提供了强有力的支撑

定性

 

显著提升

显著提升

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

反向

小于等于

95

95

%

10

10

 

总分

100

99.78

 

 

项目支出绩效自评表
(2025年度)


项目名称

2025年水资源监测设施运行管护项目


主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心


项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分


年度资金总额

0

296

294.95

10

99.65

9.96


其中:财政拨款

0

296

294.95

——

99.65

——


上年结转资金

 

 

 

——

 

——


其他资金

0

0

0

——

0

——


年度总体目标

预期目标

实际完成情况


完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。

 完成全市地下水自动监测井运行维护、全市水文监测数据分析和报送工作;全市防凌防汛抗旱水文情报预报工作;全市水文信息化测控系统日常运行等工作。完成国家重点水质站、国家基本水文站设施设备运行维护、全市重要水体水质监测和乌梁素海水生态监测调查评价工作。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

业务用车数量

正向

大于等于

6

6

辆

1

1

 

出差人数

正向

大于等于

400

400

人次

1

1

 

人员培训

正向

大于等于

40

40

人次

1

1

 

地下水监测井委托看护数量

正向

等于

261

261

眼

1

1

 

水质业务委托次数

正向

等于

1532

1532

项次

1

1

 

水质资料及地下水井观测资料和水资源公报详报整编汇编

正向

大于等于

5

5

项

1

1

 

印刷成册

正向

等于

500

500

册

1

1

 

自动检测井外业检查监测设施运行维护测量精度比测率定

正向

等于

260

260

眼

1

1

 

水情信息机房设备及平台运行维护

正向

等于

1

1

年

0.5

0.5

 

自动化监测设备运行维护数量

正向

等于

108

108

站

0.5

0.5

 

视频监控系统维护

正向

等于

18

18

站

0.5

0.5

 

国家级别水文站运行维护数量

正向

等于

7

7

站

1

1

 

网络通讯线路租赁

正向

等于

18

18

条

0.5

0.5

 

水质监测项目数量

正向

等于

4967

4967

项次

1

1

 

水质移动实验室运行维护数量

正向

等于

1

1

套

1

1

 

化验仪器检定

正向

等于

50

50

台次

1

1

 

水质取样租赁船只

正向

等于

8

8

次

1

1

 

质量指标

自动化监测设备正常运行

正向

大于等于

100

100

上线率达到95%以上

2

2

 

国家级别水文站正常运行

正向

等于

100

100

满足全年监测任务

2

2

 

水情信息机房设备及平台正常运行

正向

等于

100

100

满足全年监测任务

2

2

 

地下井设备正常运行

正向

大于等于

100

100

上线率达到95%以上

2

2

 

仪器检定等符合程序文件

正向

等于

100

100

%

2

2

 

水质监测数据

正向

等于

100

100

符合《水环境监测规范》(SL219-2013)要求情况

2

2

 

完成全年水质监测情况

正向

等于

100

100

%

1

1

 

按要求完成全市水资源公报等编制

正向

等于

100

100

%

1

1

 

网络传输速率

正向

等于

100

100

%

1

1

 

时效指标

维修及时率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

年内数据的上报率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

年内数据的上报时限

定性

 

2025年底

2025年底

 

2

2

 

水文应急监测

正向

等于

98

98

%

2

2

 

资料按月上报

定性

 

每月末

每月末

 

1

1

 

项目完成时间

定性

 

2025年底

2025年底

 

1

1

 

成本指标

本项目总费用

反向

小于等于

296

294.95

万元

1.5

1.5

 

水质业务委托费用

反向

小于等于

30

30

万元

0.5

0.5

 

水质监测费用

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

水质移动实验室运行维护费

反向

小于等于

4

4

万元

0.2

0.2

 

仪器设备校准维修

反向

小于等于

6

6

万元

0.3

0.3

 

印刷费

反向

小于等于

2

2

万元

0.2

0.2

 

水毁测验设施设备维修费用

反向

小于等于

20

20

万元

0.5

0.5

 

船只租赁费

反向

小于等于

3.50

3.5

万元

0.5

0.5

 

车辆维修保养等费用

反向

小于等于

20

20

万元

0.5

0.5

 

培训费用

反向

小于等于

2

2

万元

0.2

0.2

 

水资源公报详报印制成本

反向

小于等于

1

1

万元

0.2

0.2

 

网络通讯线路租赁费用

反向

小于等于

8

8

万元

0.4

0.4

 

国家级别水文站运行维护费用

反向

小于等于

30

30

万元

0.6

0.6

 

自动监测井的外业检查监测设施运维测量精度比测率定

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

自动化监测设备运行维护费用

反向

小于等于

40

40

万元

1

1

 

差旅费用

正向

大于等于

20

18.95

万元

0.5

0.47

 

临时劳务费用

反向

小于等于

8

8

万元

0.3

0.3

 

自动雨量站和自动墒情站看护费

反向

小于等于

6.50

6.5

万元

0.3

0.3

 

自动监测井看护费

反向

小于等于

10

10

万元

0.5

0.5

 

专用设备购置费

反向

小于等于

62

62

万元

0.8

0.8

 

效益指标

经济效益

优化资源配置提高财政资金使用效益

正向

大于等于

100

100

各项支出不超预算安排

2

2

 

社会效益

维护灌区水利设施完好率

正向

大于等于

98

98

%

2

2

 

水资源信息传递效率和速度

定性

 

有所提升

有所提升

 

2

2

 

通过网络化数据传输及数据管理改善了水文监测手段及方法

正向

大于等于

98

98

%

2

2

 

水文自动化监测能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

3

3

 

提升水资源管理能力基础

定性

 

有所提升

有所提升

 

3

3

 

生态效益

促进水生态文明建设

定性

 

有所提升

有所提升

 

3

3

 

为生态环境治理保护工作提供监测数据及技术支持

定性

 

有所改善

有所改善

 

3

3

 

可持续影响

项目持续发挥作用

定性

 

项目持续发挥作用

项目持续发挥作用

 

1

1

 

测验设施设备运行

定性

 

正常

正常

 

3

3

 

为水污染治理提供评价数据

定性

 

合理利用

合理利用

 

3

3

 

保障地区水资源可持续利用

定性

 

合理利用

合理利用

 

3

3

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

社会公众满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

总分

100

99.93

 















项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称

河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费

主管部门

巴彦淖尔市水利局(部门)

实施单位

巴彦淖尔市水文水资源勘测中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

110

110

110

10

100

10

其中:财政拨款

110

110

110

——

100

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。

通过对总干渠输配水32个水文监测断面的水量监测、水情报送、资料整编、设备运行维护;以及河套灌区黄河水量调度,临河黄河大桥、乌毛计闸上、挡黄闸、赵贵桥、乌拉特前旗黄河大桥等5个水质监测断面的水质监测、总排干沟及两侧39处地下水盐动态水质监测。完成水量调度、水质监测和水文基本信息的收集和上报工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

河套灌区输配水水量监测

正向

大于等于

40

40

亿立方米

6

6

 

水情报送

正向

大于等于

15500

15500

次

4

4

 

监测设备运行维护

正向

等于

32

32

处

3

3

 

水质采样监测数量

正向

大于等于

2800

2800

样次

2

2

 

质量指标

输配水水量监测合规性

定性

 

符合《河流流量测验规范》及相关技术要求

符合《河流流量测验规范》及相关技术要求

 

6

6

 

灌区水文监测资料数据整编合规性

定性

 

符合《水文资料整编规范》

符合《水文资料整编规范》

 

4

4

 

监测设备运行维护完好率

正向

大于等于

95

95

%

3

3

 

全年水质监测任务情况完成率

正向

等于

100

100

%

2

2

 

时效指标

各类测验设施设备故障报修时效

反向

小于等于

1

1

小时

2

2

 

各类测验设施设备故障维修时效

反向

小于等于

24

24

小时

5

5

 

灌区水文监测资料数据整编完成时间

定性

 

12月底前完成

12月底前完成

 

3

3

 

成本指标

项目总金额

反向

小于等于

135

110

万元

4

4

 

河套灌区监测设备运行维护

反向

小于等于

45

45

万元

1

1

 

河套灌区监测设施设备改造

反向

小于等于

30

30

万元

1

1

 

备品配件购置

反向

小于等于

12

12

万元

1

1

 

河套灌区六个测站水情测流报汛经费

反向

小于等于

36

12.35

万元

1

1

 

河套灌区六个测站仪器检定费

反向

小于等于

3

1.65

万元

1

1

 

黄河水量调度监测和乌梁素海水质监测

反向

小于等于

9

9

万元

1

1

 

效益指标

经济效益

优化资源配置提高财政资金使用效益

定性

 

各项支出不超预算

各项支出不超预算

 

5

5

 

社会效益

社会影响力及对社会服务的能力

定性

 

效果明显

效果明显

 

5

5

 

水文自动化监测能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

生态效益

服务河套灌区生态保护能力

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

可持续影响

河套灌区自动化测验水平

定性

 

显著提升

显著提升

 

5

5

 

保障地区生态保护服务能力

定性

 

长期有效保障

长期有效保障

 

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

主管部门满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

社会公众满意度

正向

大于等于

95

95

%

5

5

 

总分

100

100.00

 

(三)单位项目绩效评价结果。

以河套灌区总干渠输配水水文监测及黄河水量调度水质监测运行经费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张燕婷       联系电话:0478-8525129

第五部分 部门(单位)决算表

 

见附件。

 

 

 


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