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2025年度巴彦淖尔市水利科学研究所决算公开
发布日期:2026-09-18 来源:巴彦淖尔市水利局

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

(二)主要职责

1.承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用;

2.水土环境检测;

3.新技术引进推广;

4.水处理技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括5个科室,2 个试验站,包括:办公室、信息科、研究室、试验室、 推广科、曙光试验站、长胜试验站。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市水利科学研究所。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市水利科学研究所

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)项目攻坚多点突破

2025年市水科所聚焦资源节约集约利用、农业节水控水、智慧农牧业等重点领域,实施科研项目共8项,其中新上项目2项,延续项目6项,主持项目1项,合作项目7项。各项目组按年度实施方案有序完成目标任务。

一是“揭榜挂帅”项目完成五大灌域20条秋浇典型渠域水盐取样,采集土壤样本936个,高质量撰写并提交中期考核材料。二是国家“十四五”重点研发计划项目“黄河宁蒙灌区节水-控盐-减污-生态保护技术研究与示范”,顺利参加2024年度总结会议及“十四五”项目预验收会议。三是“河套灌区盐碱地大豆间作节水增效集成技术研究与示范”项目有序推进结题验收报告编制及论文撰写工作。四是合作项目“河套灌区大田作物灌溉制度研究”,已选定小麦、玉米、葵花共计14个重点监测田块,并完成秋浇量水及秋浇前后取样工作。五是“国家民用空间基础设施‘十三五’陆地观测卫星共性应用支撑平台”项目,完成野外地物光谱仪样区靶标测量工作和光谱数据测量、样区测量工作,采集有效光谱数据100余条;安装使用叶面积指数设备10套。六是“河套灌区现浇钢丝网片混凝土与保温一体化衬砌渠道监测研究”项目,完善研究成果内容,撰写论文和成果报告,发表论文2篇,参加中国灌排中心组织的结题验收动员会及实地调研,顺利通过项目验收。七是自治区重点站项目(长胜站),完成工作任务书编制、试验方案制定、人员设备配置及试验区布设,按规开展指标监测、取样测产等工作,田间试验圆满收官并完成研究成果工作报告编制。

(二)夯实基础引育新人

着力强化试验站基础设施建设,全方位夯实科研根基,大幅改善科研条件与工作环境,为科研工作高质量开展筑牢坚实后盾;2025年通过事业单位公开招聘精准引进4名研究生和本科生,通过项目实践历练与传帮带指导,助力青年人才快速成长,逐步培养成科研技术骨干力量。

(三)成果转化服务基层

围绕科研与推广双重核心,深化项目研究与成果转化,加大基层服务力度。赴五原县复兴镇永丰村和胜村开展救灾抢险,调研灾后需求,指导农田取样化验与复种作物选择,协调作物种子货源,助力受灾村恢复生产;深入新公中镇全顺农民专业合作社,实地指导滴灌体系健全完善,形成阶段性技术报告,推动科研成果从实验室走向田间地头,助力农业生产实践提质增效。

(四)获奖情况

成功征集第二十届内蒙古自然学会年会优秀论文1篇,并报送自治区水利学会2025年水利科技学术论文5篇,其中2篇论文分别荣获二、三等奖;凭借在水利科技领域的突出贡献与责任担当,荣获“自治区三八红旗集体”称号。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度收入、支出决算总计1631.91万元。与年初预算相比,收、支总计各增加299.52万元,增长22.48%,变动原因:本年比预计的项目经费支出更多;与上年决算相比,收、支总计各减少152.65万元,减少8.56%。其中:

(一)收入决算总计1631.91万元。包括:

1.本年收入决算合计1288.05万元。与上年决算相比,减少92.7万元,减少6.74%,变动原因:本年退休人员增加,公务费减少;项目较去年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年不涉及此项。

3.年初结转和结余343.86 万元。与上年决算相比,减少64.36万元,减少15.77%,变动原因:本年未申请新的项目,且有项目结题。

(二)支出决算总计1283.64万元。包括:

1.本年支出决算合计1283.64万元。与上年决算相比,减少157.06万元,减少10.9%,变动原因:本年未申请新的项目,且有项目结题。。

2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在本事项。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在本事项。

3.年末结转和结余348.27万元。结转和结余事项:项目支出结转有结余。与上年决算相比,增加4.41万元,增长1.28%,变动原因:2025年新增项目增多。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度本年收入决算合计1288.05万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1189.19万元,占92.32%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入98.86万元,占7.68%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%。









图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度本年支出决算合计1283.64万元,其中:

本年基本支出1141.06万元,占88.89%;

本年项目支出142.58万元,占11.11%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。 

 


 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度财政拨款收入、支出决算总计1236.32万元,与年初预算相比,收、支总计各增加203.93万元,增长19.75%,变动原因:新招聘人员工资、保险增加;与上年决算相比,收、支总计各减少       50.44万元,减少3.92%,变动原因:退休人员增多,工资基数较大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1189.02万元。与年初预算1032.39万元相比,完成年初预算的115.17%。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算678.60万元,支出决算750.03万元,完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位2025年新增项目。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算19万元,支出决算40.69万元,完成年初预算的214.16%。本单位2025年新增项目。

3.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新项目使用本项支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为242.76万元,与年初预算相比增加45.29万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,支出决算2.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本项为2025年新申报项目,未进预算。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算117.08万元,支出决算94.86万元,完成年初预算的81.02%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有退休职工去世。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算76.00万元,支出决算99.57万元,完成年初预算的131.01%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位新进人员增加。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算36.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员。

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算3.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年根据巴彦淖尔市财政局对口科室要求调整科目,且有退休职工去世。

6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.39万元,支出决算5.13万元,完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为73.63万元,与年初预算相比增加9.8万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算37.52万元,支出决算43.95万元,完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算26.31万元,支出决算29.68万元,完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为2.4万元,与年初预算相比减少0万元。其中:

1.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算0万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增项目需要。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为77.54万元,与年初预算相比增加4.05万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算77.54万元,支出决算73.49万元,完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市市水利科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1141.06万元,其中:

(一)人员经费1080.24万元。主要包括:基本工资360.49万元、津贴补贴211.37万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资93.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.57万元、职业年金缴费36.32万元、职工基本医疗保险缴费43.95万元、公务员医疗补助缴费29.68万元、其他社会保障缴费5.13万元、其他工资福利支出18.05万元、离休费、退休费94.86万元、抚恤金3.98万元、生活补助6.23万元、医疗费、奖励金、住房公积金77.54万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费60.82万元。主要包括:办公费18.18万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费7.5万元、邮电费0.3万元、取暖费0.27万元、物业管理费10.26万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.5万元、租赁费、会议费、培训费1万元、公务接待费、专用材料费、劳务费1万元、委托业务费、工会经费9.88万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0.5万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水利科学研究所 2025年度财政拨款“三公”经费预算6万元,支出决算6万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算6万元,支出决算    6万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因:本单位无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费支出6万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

(2)公务用车运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位此项无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出    万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位不涉及此项;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位不涉及此项。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市市水利科学研究所2025年度预算安排项目6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额47.96万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额47.96万元,本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0元,增长0%,变动原因:本年无机关运行经费收、支、余。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度政府采购支出总额22.33万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额14.94万元,占政府采购支出总额的66.91%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所截至2025年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车    0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车3 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市市水利科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金47.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目    0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目”、河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目”、“专项业务费项目”等6个项目开展了单位评价(2025年市水科所聚焦资源节约集约利用、农业节水控水、智慧农牧业等重点领域,各项目组按年度实施方案有序完成目标任务),涉及一般公共预算支出47.96万元,政府性基金支出0万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度在决算中反映“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目”、“河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目”、“专项业务费项目”等6个一般公共预算项目共6个项目的绩效自评结果。

1.科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.83分。全年预算数为0万元,执行数为2.6094万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度项目围绕科技创新人才引领开展科研相关工作,成本控制符合预算要求。部分数量指标未完全达成;质量、时效、效益及满意度指标基本完成,能够为秋浇灌水方案提供技术支撑,实现水资源节约集约相关成效。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。项目前期立项调研细节落实不够到位,实施过程中流程把控不够严谨,个别环节推进节奏偏缓,整体未影响项目整体推进成效。下一步改进措施:下一步将做实立项调研,结合科研实际科学设置绩效指标,细化任务节点,对土样采集、论文撰写等工作加强过程跟踪督办。严格财务审核,完善经费台账。常态化开展学术交流,强化科研人才培养,补齐科研产出短板,压实全过程管理,确保各项绩效目标全面落地见效。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究) 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

2.06 

 2.06

10

 100%

10 

其中:财政拨款

 

 

 

—

 

—

    其他资金

 

2.06 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障项目实施,开展科研取样、报告论文编制,落实河套英才工作经费,提高人才科研能力,为河套灌区秋浇灌水提供技术支撑,提升水资源节约集约利用水平。 

质量、时效、效益、满意度指标基本完成;报告论文、取土样等部分数量指标未达到年度预期,预算执行率100%,项目总体发挥科研技术支撑作用。 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文(篇)

2 

1 

5 

0.5 

 论文产出不足,加快撰写

指标2:取土样(个)

300

100

10

3.33

野外取样不足,加快采样

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

研报告数据能反映秋浇实际情况 

研报告数据能反映秋浇实际情况 

5 

5 

调研数据质量达标 

指标2:按要求取样

按要求取样

按要求取样 

10 

10 

取样流程规范,质量达标 

时效指标

指标1:按期完成取样和监测(年)

2 

1 

5 

5 

倒排工期,完成监测任务 

指标2:按期完成报告(年)

2 

0 

5 

5 

建立台账,按期完成报告

 

成本指标

指标1:在预算内(万元)

5 

5 

5 

5 

严格执行预算不超支 

指标2:各科目不超过预算(万元)

5 

5 

5 

5 

各科目支出均未超预算 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量 

减少用水量

5 

5 

成果助力灌区节水 

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑 

能够提供技术支撑 

5 

5 

科研成果提供技术支撑 

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高 

提高 

10 

10 

推进节水相关研究 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

持续影响 

持续影响 

10 

10 

加强人才培养长效开展 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度(%)

90 

90 

10 

10 

群众满意度达标 

总   分

100

90.83 

 
















2.河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为35万元,执行数为19.08万元,完成预算的54.51%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕河套灌区秋浇春灌动态监测及影响因素分析开展工作,按方案布设典型渠域与监测田块,完成土壤墒情、盐分等多指标取样监测,记录灌水定额、地下水位、排水排盐相关数据,开展田间灌溉试验,基本落实节水秋浇效果、灌溉定额、秋浇春灌协同模式等研究任务,获取系列基础监测数据,为灌区灌溉调控提供数据支撑。发现的主要问题及原因:项目实施期长,部分监测点位受农事耕作、渠道输水调度变动影响,存在采样时间与计划略有偏差现象,个别样本完整性不足。因灌区范围广、监测田块数量多,田间现场协调工作量大;同时灌区用水调度动态变化,客观增加现场取样、灌水数据采集难度,对部分时序监测数据连续性造成一定影响。下一步改进措施:进一步完善监测数据的整理校核,补齐部分时序样本数据,强化不同灌域水盐均衡对比分析。结合田间试验结果细化秋浇、春灌适宜定额与灌水时段,优化秋浇‑春灌协同技术模式。加强与地方灌区业务对接,推动研究成果向实际灌溉管理转化,提升成果实用性,完善资料归档,保障后续成果输出质量。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

35 

19.08 

10

 6

6 

其中:财政拨款

 

35 

19.08

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 完成灌区多点位监测,探明秋浇春灌适宜灌溉调控模式

布设各类监测田块,采集水盐基础数据,开展相关田间试验 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:完成秋浇直口渠水盐监测数量

20

20 

7

7

无偏差,优化点位补测 

指标2:完成水盐取样电布置数量

270

240

8

6

农事作业干扰,完善布点采样

质量指标

指标1:取样监测数据验收合格率

98

98 

9

9

无偏差,持续把控数据质量 

指标2:取样监测数据验收合格率

5

5 

6

6

无偏差,严守取样质控标准 

时效指标

指标1:各秋浇春灌时段监测按时完成时间

2027年6月底前

2025年已完成 

5

3

项目跨期,统筹时序推进监测

指标2:按要求完成监测任务资料分析及报告编制

2027年6月底前

2025年已完成

5

5

无偏差,加快整理编报

成本指标

指标1:单条直口渠平均监测成本

1.75

1.75 

5

5

无偏差,严格管控监测成本 

指标2:成本控制额

35

35 

5

5

无偏差,落实经费预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:示范区亩均灌溉用水量降幅

10

 10

7

7

无偏差,巩固节水降耗成效 

社会效益指标

指标1:制定合理的秋浇和春灌协同调控技术方案

通过项目实施为制定秋浇春灌用水方案提供技术支撑

通过项目实施为制定秋浇春灌用水方案提供技术支撑 

7

7

无偏差,巩固节水降耗成效

生态效益指标

指标1:分析秋浇春灌对地下水埋深变化的影响

持续监测地下水埋深变化明确秋浇对地下水的回补作用

持续监测地下水埋深变化明确秋浇对地下水的回补作用

8

8

无偏差,持续跟踪地下水位

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平

可持续影响

可持续影响 

8

8

无偏差,推进节水集约利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:相关单位满意度

90%

90%

10

10

无偏差,保障服务对象满意度

总   分

100

92 

 
















3.专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专项业务费全年预算19万元,项目完成仪器鉴定115台、落实试验田租赁灌溉100亩,保障两站一中心正常运转,服务对象满意度达到90%。受项目实施周期影响,科研项目高质量完成率未完全达到95%年度指标;成本指标与设定目标存在口径差异,部分绩效指标尚未全部达标,整体保障了水利科研业务有序开展。发现的主要问题及原因:部分绩效指标未完成年度目标,科研项目高质量完成率未达95%。一方面科研试验周期长,成果归集验收存在滞后;另一方面成本指标年度设定值与实际下达预算口径不一致。项目任务多、业务分散,过程管控力度有待加强,造成部分产出指标未能完全实现既定年度要求。下一步改进措施:压实科研项目管理责任,细化任务节点,加快项目结题验收,力争科研完成率达到年度标准。做好绩效指标梳理,规范指标口径匹配预算实际情况。强化全过程绩效监控,及时处置预警事项,按业务进度合理安排经费支出,统筹推进各项业务落地,全面完成年度绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

专项业务费项目 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19 

19 

19 

10

10 

10 

其中:财政拨款

19 

19 

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障水利业务运行,完成仪器鉴定及科研相关任务 

落实仪器试验田保障,科研完成率达年度标准 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:仪器鉴定

115

113

10 

9 

部分设备送检延后,加紧完成鉴定

指标2:试验田租赁和灌溉

100

98

10

9

土地协调受限,落实足额试验田块

质量指标

指标1:维持两站一中心正常运转

维持两站一中心正常运转

维持两站一中心正常运转

5 

5 

无偏差,保障站点平稳运行 

指标2:提高科研项目高质量完成率

95

95

5 

5 

无偏差,严把科研项目质量关口  

时效指标

指标1:经费支出时效性

12月底前

12月底前

5 

5 

无偏差,按时限完成经费支出 

指标2:推进科研项目发展

推进科研项目发展

推进科研项目发展

5 

5 

无偏差,持续推动科研项目实施 

成本指标

指标1:项目总成本

64.9

64.9

5 

5 

无偏差,严格执行项目成本管控 

指标2:成本控制在预算指标内

64.9

64.9

5 

5 

无偏差,严守预算成本管控要求 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:推动经济发展

推动经济发展

推动经济发展

5 

5 

无偏差,发挥科研助益经济作用 

社会效益指标

指标1:保障水利工作顺利开展

保障水利工作顺利开展,圆满完成各项工作,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

保障水利工作顺利开展,圆满完成各项工作,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

5 

5 

无偏差,保障水利业务有序推进 

生态效益指标

指标1:田地充分利用

田地利用率增加

田地利用率增加

10 

10 

无偏差,持续提升田地利用效率 

可持续影响

指   标

指标1:提高农村牧区饮水安全

提高农村牧区饮水安全

提高农村牧区饮水安全

10 

10 

无偏差,巩固饮水安全保障成效 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

90

90

10 

10 

无偏差,维持较高服务对象满意度 

总   分

100

98 

 
















4.科技创新驱动和人才引领工程专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.83分。全年预算数为0万元,执行数为1.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目经费用于河套英才工作经费。资金管理规范,取样质量、调研报告、节水生态效益、群众满意度等指标达标。但报告论文仅完成1篇、取土样完成100 个,部分数量产出未足额实现。发现的主要问题及原因:部分数量指标未完成年度目标,报告编制进度滞后。受科研试验野外作业条件制约,样本采集工作量大;学术成果撰写周期较长,人才科研产出转化需要时间,造成部分产出任务未能按年度指标足额完成。下一步改进措施:强化科研任务统筹,细化取样、成果撰写时间节点,补齐样本采集数量。加强人才培养,增加学术交流讲座,推动论文报告按期产出。压实岗位责任,紧盯各项目标进度,做好过程跟踪管控。用好专项资金,充分发挥人才引领作用,保障各项绩效指标全面落地完成。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动和人才引领工程专项资金项目 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

1.93 

1.93 

10

100% 

10 

其中:财政拨款

 

 

 

—

 

—

    其他资金

 

1.93 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 

 按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文

2

1.00

5

2.5

论文撰写周期长,加快成果产出 

指标2:取土样

300

100.00

10

3.33

野外取样量大,增加样本采集

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

5

5

无偏差,保障报告数据真实反映 

指标2:按要求取样

按要求取样

按要求取样

10

10

无偏差,严格按规范开展取样 

时效指标

指标1:按期完成取样和监测

2

1.00

5

5

无偏差,按进度完成取样监测 

指标2:按期完成报告

2

0.00

5

5

无偏差,报告编制按计划推进 

成本指标

指标1:控制在预算内

5

5.00

5

5

无偏差,严格把控项目预算 

指标2:各科目补超过预算

5

5.00

5

5

无偏差,严守各科目预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量

减少用水量

5

5

无偏差,持续巩固节水成效 

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑

能够提供技术支撑

5

5

无偏差,强化技术支撑作用 

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高

提高

10

10

无偏差,持续提升水资源利用率 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

 持续影响

持续影响

10

10

无偏差,持续推进节水集约利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

90

90.00

10

10

无偏差,保持较高群众满意度 

总   分

100

90.83 

 
















5.柔性引进高层次人才项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.33分。全年预算数为10万元,执行数为2.90万元,完成预算的29%。项目绩效目标完成情况:柔性引进高层次人才项目经费用于人才引进相关工作。课题可行性、创新能力、服务对象满意度等质量及效益指标均达标。但立项项目数量、学术讲座场次、青年科研人员培养数量未达年度目标,部分数量产出存在缺口,项目执行周期阶段性未完全达标。发现的主要问题及原因:部分数量指标未完成年度目标,项目执行期阶段性进度滞后。受高层次专家时间统筹约束,线下指导交流场次受限,下一步改进措施:加强与柔性引进专家沟通对接,统筹专家时间,增加学术讲座与课题指导频次。细化科研项目推进节点,扩充青年科研人员培养规模。压实项目过程管理,跟踪各项产出指标进度。用好人才专项经费,充分发挥高层次人才技术赋能作用,力争全面完成年度绩效任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

柔性引进高层次人才项目 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

10 

2.90

10

29% 

3 

其中:财政拨款

 

10

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

  按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:项目数量

3

3.00

6

6

课题论证周期长,增加立项数量

指标2:举行学术讲座

2

2.00

9

9

专家时间受限,增加讲座场次

质量指标

指标1:课题研究可行性

85

85.00

8

8

无偏差,保障课题研究可行性

指标2:提升高质量发展核心竞争力

90

90.00

7

7

无偏差,持续提升核心竞争力 

时效指标

指标1:项目执行期

3

1.00

4

1.33

项目跨年度,按周期持续推进 

指标2:每年指导期限

1

1.00

6

6

无偏差,保障专家每年指导 

成本指标

指标1:项目成本

10

2.00

3

3

支出进度慢,加快经费投入使用

指标2:成本控制在预算内

10

10.00

7

7

无偏差,严守各科目预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:提出既有较高研究水平又有市场前景的研发项目

95

95.00

5

5

无偏差,保证研发项目水准

社会效益指标

指标1:培养青年科研人员

5

2.00

5

2

培养周期长,扩大培养规模

生态效益指标

指标1:增强研发创新力

90

90.00

10

10

无偏差,持续增强研发创新 

可持续影响

指   标

指标1:为河套地区研究发展提供高层次技术支持

95

95.00

10

10

无偏差,强化高层次技术支持 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

98

98.00

10

10

无偏差,保持较高满意度 

总   分

100

90.33

 
















6.科技创新驱动人才引领工程—河套英才自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:河套英才项目资金执行率100%。围绕秋浇调研与监测,落实五大灌域典型田块取样,开展秋浇灌水对土壤含水率、盐分影响分析,调研报告数据、取样质量、减少用水量、提高节水率、群众满意度等指标均达标。但报告和论文完成1篇、取土样100个未足额完成,自评93分,等级为优。发现的主要问题及原因:报告论文、取土样等数量指标未达年度目标,缺口较大。主要因秋浇监测野外取样工作量大、田块分散,取样进度低于计划;科研报告及论文撰写、成果凝练周期较长,需跨年度完成;受秋季墒情、农时等客观条件制约,阶段性产出难以在当年全部兑现,导致部分数量指标存在偏差。下一步改进措施:统筹秋浇监测任务,细化取样点位与时间节点,加快补齐样本采集数量。加强科研成果凝练,推动报告、论文按目标按期产出。跟踪各项指标进度,强化过程管理。规范使用奖补资金,坚持专款专用,充分发挥高层次人才作用,为节水秋浇提供技术支撑,确保绩效目标全面实现。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动人才引领工程—河套英才 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

2.4 

2.4

10

100% 

10 

其中:财政拨款

 

2.4 

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 分析秋浇工作中存在的问题和困难,能够了解大幅度节水秋浇对土壤盐碱化和地下水位的影响,探讨确保今后秋浇工作质量和效率的措施和方法。

  按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文

2

1

5

2.5

成果凝练周期长,加快论文撰写

指标2:取土样

300

200

10

6.5

成果凝练周期长,加快论文撰写

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实1际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

5

5

无偏差,保障调研数据真实可靠

指标2:提按要求取样

按要求取样

按要求取样

10

10

无偏差,严格规范开展现场取样

时效指标

指标1:按期完成取样和监测

2

2

5

5

无偏差,按计划推进取样监测

指标2:按期完成报告

2

2

5

5

无偏差,有序推进报告编制工作 

成本指标

指标1:控制在预算内

5

5

5

5

无偏差,严格执行项目预算管控

指标2:各科目补超过预算

5

5

5

5

无偏差,严控各科目经费支出 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量

减少用水量

5

5

无偏差,持续发挥节水降耗成效

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑

能够提供技术支撑

5

5

无偏差,夯实灌溉方案技术支撑

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高

提高

10

10

无偏差,持续提升灌区节水水平 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

持续影响

持续影响

10

9

推进水资源集约高效利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

90

90

10

10

无偏差,维持群众满意评价水平

总   分

100

93

 
















(三)单位项目绩效评价结果。

以科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目为例,该项目绩效评价综合得分为90.83分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘竹恩               联系电话:8525228



附件:2025年巴彦淖尔市水利科学研究所公开表.xlsx
 


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2025年度巴彦淖尔市水利科学研究所决算公开

发布时间:2026-09-18 16:14

信息来源:巴彦淖尔市水利局

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市水利科学研究所是巴彦淖尔市水利局所属直属全额拨款事业单位。

(二)主要职责

1.承担着灌溉制度、盐碱地改良、中低产田改造等科研项目的试验研究和科研成果推广及应用;

2.水土环境检测;

3.新技术引进推广;

4.水处理技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括5个科室,2 个试验站,包括:办公室、信息科、研究室、试验室、 推广科、曙光试验站、长胜试验站。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:巴彦淖尔市水利科学研究所。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市水利科学研究所

公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

(一)项目攻坚多点突破

2025年市水科所聚焦资源节约集约利用、农业节水控水、智慧农牧业等重点领域,实施科研项目共8项,其中新上项目2项,延续项目6项,主持项目1项,合作项目7项。各项目组按年度实施方案有序完成目标任务。

一是“揭榜挂帅”项目完成五大灌域20条秋浇典型渠域水盐取样,采集土壤样本936个,高质量撰写并提交中期考核材料。二是国家“十四五”重点研发计划项目“黄河宁蒙灌区节水-控盐-减污-生态保护技术研究与示范”,顺利参加2024年度总结会议及“十四五”项目预验收会议。三是“河套灌区盐碱地大豆间作节水增效集成技术研究与示范”项目有序推进结题验收报告编制及论文撰写工作。四是合作项目“河套灌区大田作物灌溉制度研究”,已选定小麦、玉米、葵花共计14个重点监测田块,并完成秋浇量水及秋浇前后取样工作。五是“国家民用空间基础设施‘十三五’陆地观测卫星共性应用支撑平台”项目,完成野外地物光谱仪样区靶标测量工作和光谱数据测量、样区测量工作,采集有效光谱数据100余条;安装使用叶面积指数设备10套。六是“河套灌区现浇钢丝网片混凝土与保温一体化衬砌渠道监测研究”项目,完善研究成果内容,撰写论文和成果报告,发表论文2篇,参加中国灌排中心组织的结题验收动员会及实地调研,顺利通过项目验收。七是自治区重点站项目(长胜站),完成工作任务书编制、试验方案制定、人员设备配置及试验区布设,按规开展指标监测、取样测产等工作,田间试验圆满收官并完成研究成果工作报告编制。

(二)夯实基础引育新人

着力强化试验站基础设施建设,全方位夯实科研根基,大幅改善科研条件与工作环境,为科研工作高质量开展筑牢坚实后盾;2025年通过事业单位公开招聘精准引进4名研究生和本科生,通过项目实践历练与传帮带指导,助力青年人才快速成长,逐步培养成科研技术骨干力量。

(三)成果转化服务基层

围绕科研与推广双重核心,深化项目研究与成果转化,加大基层服务力度。赴五原县复兴镇永丰村和胜村开展救灾抢险,调研灾后需求,指导农田取样化验与复种作物选择,协调作物种子货源,助力受灾村恢复生产;深入新公中镇全顺农民专业合作社,实地指导滴灌体系健全完善,形成阶段性技术报告,推动科研成果从实验室走向田间地头,助力农业生产实践提质增效。

(四)获奖情况

成功征集第二十届内蒙古自然学会年会优秀论文1篇,并报送自治区水利学会2025年水利科技学术论文5篇,其中2篇论文分别荣获二、三等奖;凭借在水利科技领域的突出贡献与责任担当,荣获“自治区三八红旗集体”称号。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度收入、支出决算总计1631.91万元。与年初预算相比,收、支总计各增加299.52万元,增长22.48%,变动原因:本年比预计的项目经费支出更多;与上年决算相比,收、支总计各减少152.65万元,减少8.56%。其中:

(一)收入决算总计1631.91万元。包括:

1.本年收入决算合计1288.05万元。与上年决算相比,减少92.7万元,减少6.74%,变动原因:本年退休人员增加,公务费减少;项目较去年减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年不涉及此项。

3.年初结转和结余343.86 万元。与上年决算相比,减少64.36万元,减少15.77%,变动原因:本年未申请新的项目,且有项目结题。

(二)支出决算总计1283.64万元。包括:

1.本年支出决算合计1283.64万元。与上年决算相比,减少157.06万元,减少10.9%,变动原因:本年未申请新的项目,且有项目结题。。

2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在本事项。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在本事项。

3.年末结转和结余348.27万元。结转和结余事项:项目支出结转有结余。与上年决算相比,增加4.41万元,增长1.28%,变动原因:2025年新增项目增多。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度本年收入决算合计1288.05万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1189.19万元,占92.32%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入98.86万元,占7.68%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%。









图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度本年支出决算合计1283.64万元,其中:

本年基本支出1141.06万元,占88.89%;

本年项目支出142.58万元,占11.11%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。 

 


 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度财政拨款收入、支出决算总计1236.32万元,与年初预算相比,收、支总计各增加203.93万元,增长19.75%,变动原因:新招聘人员工资、保险增加;与上年决算相比,收、支总计各减少       50.44万元,减少3.92%,变动原因:退休人员增多,工资基数较大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1189.02万元。与年初预算1032.39万元相比,完成年初预算的115.17%。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算678.60万元,支出决算750.03万元,完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位2025年新增项目。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算19万元,支出决算40.69万元,完成年初预算的214.16%。本单位2025年新增项目。

3.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新项目使用本项支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为242.76万元,与年初预算相比增加45.29万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,支出决算2.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本项为2025年新申报项目,未进预算。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算117.08万元,支出决算94.86万元,完成年初预算的81.02%。决算数与年初预算数的差异原因:本年有退休职工去世。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算76.00万元,支出决算99.57万元,完成年初预算的131.01%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位新进人员增加。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算36.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增退休人员。

5.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算3.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年根据巴彦淖尔市财政局对口科室要求调整科目,且有退休职工去世。

6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算4.39万元,支出决算5.13万元,完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为73.63万元,与年初预算相比增加9.8万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算37.52万元,支出决算43.95万元,完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算26.31万元,支出决算29.68万元,完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

(四)农林水支出(类)

农林水支出类决算数为2.4万元,与年初预算相比减少0万元。其中:

1.水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算0万元,支出决算2.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增项目需要。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为77.54万元,与年初预算相比增加4.05万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算77.54万元,支出决算73.49万元,完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新进人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市市水利科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1141.06万元,其中:

(一)人员经费1080.24万元。主要包括:基本工资360.49万元、津贴补贴211.37万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资93.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.57万元、职业年金缴费36.32万元、职工基本医疗保险缴费43.95万元、公务员医疗补助缴费29.68万元、其他社会保障缴费5.13万元、其他工资福利支出18.05万元、离休费、退休费94.86万元、抚恤金3.98万元、生活补助6.23万元、医疗费、奖励金、住房公积金77.54万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费60.82万元。主要包括:办公费18.18万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费7.5万元、邮电费0.3万元、取暖费0.27万元、物业管理费10.26万元、差旅费2.5万元、维修(护)费0.5万元、租赁费、会议费、培训费1万元、公务接待费、专用材料费、劳务费1万元、委托业务费、工会经费9.88万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0.5万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市水利科学研究所 2025年度财政拨款“三公”经费预算6万元,支出决算6万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算6万元,支出决算    6万元,完成预算的100%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因:本单位无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费支出6万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

(2)公务用车运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位此项无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出    万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位不涉及此项;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:本单位不涉及此项。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市市水利科学研究所2025年度预算安排项目6个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额47.96万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额47.96万元,本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加0元,增长0%,变动原因:本年无机关运行经费收、支、余。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度政府采购支出总额22.33万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额14.94万元,占政府采购支出总额的66.91%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市水利科学研究所截至2025年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车    0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车3 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市市水利科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金47.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目    0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目”、河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目”、“专项业务费项目”等6个项目开展了单位评价(2025年市水科所聚焦资源节约集约利用、农业节水控水、智慧农牧业等重点领域,各项目组按年度实施方案有序完成目标任务),涉及一般公共预算支出47.96万元,政府性基金支出0万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市水利科学研究所2025年度在决算中反映“科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目”、“河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目”、“专项业务费项目”等6个一般公共预算项目共6个项目的绩效自评结果。

1.科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.83分。全年预算数为0万元,执行数为2.6094万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度项目围绕科技创新人才引领开展科研相关工作,成本控制符合预算要求。部分数量指标未完全达成;质量、时效、效益及满意度指标基本完成,能够为秋浇灌水方案提供技术支撑,实现水资源节约集约相关成效。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。项目前期立项调研细节落实不够到位,实施过程中流程把控不够严谨,个别环节推进节奏偏缓,整体未影响项目整体推进成效。下一步改进措施:下一步将做实立项调研,结合科研实际科学设置绩效指标,细化任务节点,对土样采集、论文撰写等工作加强过程跟踪督办。严格财务审核,完善经费台账。常态化开展学术交流,强化科研人才培养,补齐科研产出短板,压实全过程管理,确保各项绩效目标全面落地见效。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究) 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

2.06 

 2.06

10

 100%

10 

其中:财政拨款

 

 

 

—

 

—

    其他资金

 

2.06 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障项目实施,开展科研取样、报告论文编制,落实河套英才工作经费,提高人才科研能力,为河套灌区秋浇灌水提供技术支撑,提升水资源节约集约利用水平。 

质量、时效、效益、满意度指标基本完成;报告论文、取土样等部分数量指标未达到年度预期,预算执行率100%,项目总体发挥科研技术支撑作用。 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文(篇)

2 

1 

5 

0.5 

 论文产出不足,加快撰写

指标2:取土样(个)

300

100

10

3.33

野外取样不足,加快采样

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

研报告数据能反映秋浇实际情况 

研报告数据能反映秋浇实际情况 

5 

5 

调研数据质量达标 

指标2:按要求取样

按要求取样

按要求取样 

10 

10 

取样流程规范,质量达标 

时效指标

指标1:按期完成取样和监测(年)

2 

1 

5 

5 

倒排工期,完成监测任务 

指标2:按期完成报告(年)

2 

0 

5 

5 

建立台账,按期完成报告

 

成本指标

指标1:在预算内(万元)

5 

5 

5 

5 

严格执行预算不超支 

指标2:各科目不超过预算(万元)

5 

5 

5 

5 

各科目支出均未超预算 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量 

减少用水量

5 

5 

成果助力灌区节水 

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑 

能够提供技术支撑 

5 

5 

科研成果提供技术支撑 

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高 

提高 

10 

10 

推进节水相关研究 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

持续影响 

持续影响 

10 

10 

加强人才培养长效开展 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度(%)

90 

90 

10 

10 

群众满意度达标 

总   分

100

90.83 

 
















2.河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为35万元,执行数为19.08万元,完成预算的54.51%。项目绩效目标完成情况:本项目围绕河套灌区秋浇春灌动态监测及影响因素分析开展工作,按方案布设典型渠域与监测田块,完成土壤墒情、盐分等多指标取样监测,记录灌水定额、地下水位、排水排盐相关数据,开展田间灌溉试验,基本落实节水秋浇效果、灌溉定额、秋浇春灌协同模式等研究任务,获取系列基础监测数据,为灌区灌溉调控提供数据支撑。发现的主要问题及原因:项目实施期长,部分监测点位受农事耕作、渠道输水调度变动影响,存在采样时间与计划略有偏差现象,个别样本完整性不足。因灌区范围广、监测田块数量多,田间现场协调工作量大;同时灌区用水调度动态变化,客观增加现场取样、灌水数据采集难度,对部分时序监测数据连续性造成一定影响。下一步改进措施:进一步完善监测数据的整理校核,补齐部分时序样本数据,强化不同灌域水盐均衡对比分析。结合田间试验结果细化秋浇、春灌适宜定额与灌水时段,优化秋浇‑春灌协同技术模式。加强与地方灌区业务对接,推动研究成果向实际灌溉管理转化,提升成果实用性,完善资料归档,保障后续成果输出质量。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

河套灌区秋浇春灌长期动态监测及影响因素分析 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

35 

19.08 

10

 6

6 

其中:财政拨款

 

35 

19.08

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 完成灌区多点位监测,探明秋浇春灌适宜灌溉调控模式

布设各类监测田块,采集水盐基础数据,开展相关田间试验 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:完成秋浇直口渠水盐监测数量

20

20 

7

7

无偏差,优化点位补测 

指标2:完成水盐取样电布置数量

270

240

8

6

农事作业干扰,完善布点采样

质量指标

指标1:取样监测数据验收合格率

98

98 

9

9

无偏差,持续把控数据质量 

指标2:取样监测数据验收合格率

5

5 

6

6

无偏差,严守取样质控标准 

时效指标

指标1:各秋浇春灌时段监测按时完成时间

2027年6月底前

2025年已完成 

5

3

项目跨期,统筹时序推进监测

指标2:按要求完成监测任务资料分析及报告编制

2027年6月底前

2025年已完成

5

5

无偏差,加快整理编报

成本指标

指标1:单条直口渠平均监测成本

1.75

1.75 

5

5

无偏差,严格管控监测成本 

指标2:成本控制额

35

35 

5

5

无偏差,落实经费预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:示范区亩均灌溉用水量降幅

10

 10

7

7

无偏差,巩固节水降耗成效 

社会效益指标

指标1:制定合理的秋浇和春灌协同调控技术方案

通过项目实施为制定秋浇春灌用水方案提供技术支撑

通过项目实施为制定秋浇春灌用水方案提供技术支撑 

7

7

无偏差,巩固节水降耗成效

生态效益指标

指标1:分析秋浇春灌对地下水埋深变化的影响

持续监测地下水埋深变化明确秋浇对地下水的回补作用

持续监测地下水埋深变化明确秋浇对地下水的回补作用

8

8

无偏差,持续跟踪地下水位

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平

可持续影响

可持续影响 

8

8

无偏差,推进节水集约利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:相关单位满意度

90%

90%

10

10

无偏差,保障服务对象满意度

总   分

100

92 

 
















3.专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:专项业务费全年预算19万元,项目完成仪器鉴定115台、落实试验田租赁灌溉100亩,保障两站一中心正常运转,服务对象满意度达到90%。受项目实施周期影响,科研项目高质量完成率未完全达到95%年度指标;成本指标与设定目标存在口径差异,部分绩效指标尚未全部达标,整体保障了水利科研业务有序开展。发现的主要问题及原因:部分绩效指标未完成年度目标,科研项目高质量完成率未达95%。一方面科研试验周期长,成果归集验收存在滞后;另一方面成本指标年度设定值与实际下达预算口径不一致。项目任务多、业务分散,过程管控力度有待加强,造成部分产出指标未能完全实现既定年度要求。下一步改进措施:压实科研项目管理责任,细化任务节点,加快项目结题验收,力争科研完成率达到年度标准。做好绩效指标梳理,规范指标口径匹配预算实际情况。强化全过程绩效监控,及时处置预警事项,按业务进度合理安排经费支出,统筹推进各项业务落地,全面完成年度绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

专项业务费项目 

主管部门及代码

巴彦淖尔市水利局(705001) 

实施单位

 巴彦淖尔市市水利科学研究所

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19 

19 

19 

10

10 

10 

其中:财政拨款

19 

19 

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障水利业务运行,完成仪器鉴定及科研相关任务 

落实仪器试验田保障,科研完成率达年度标准 

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:仪器鉴定

115

113

10 

9 

部分设备送检延后,加紧完成鉴定

指标2:试验田租赁和灌溉

100

98

10

9

土地协调受限,落实足额试验田块

质量指标

指标1:维持两站一中心正常运转

维持两站一中心正常运转

维持两站一中心正常运转

5 

5 

无偏差,保障站点平稳运行 

指标2:提高科研项目高质量完成率

95

95

5 

5 

无偏差,严把科研项目质量关口  

时效指标

指标1:经费支出时效性

12月底前

12月底前

5 

5 

无偏差,按时限完成经费支出 

指标2:推进科研项目发展

推进科研项目发展

推进科研项目发展

5 

5 

无偏差,持续推动科研项目实施 

成本指标

指标1:项目总成本

64.9

64.9

5 

5 

无偏差,严格执行项目成本管控 

指标2:成本控制在预算指标内

64.9

64.9

5 

5 

无偏差,严守预算成本管控要求 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:推动经济发展

推动经济发展

推动经济发展

5 

5 

无偏差,发挥科研助益经济作用 

社会效益指标

指标1:保障水利工作顺利开展

保障水利工作顺利开展,圆满完成各项工作,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

保障水利工作顺利开展,圆满完成各项工作,为水利事业高质量发展奠定坚实基础。

5 

5 

无偏差,保障水利业务有序推进 

生态效益指标

指标1:田地充分利用

田地利用率增加

田地利用率增加

10 

10 

无偏差,持续提升田地利用效率 

可持续影响

指   标

指标1:提高农村牧区饮水安全

提高农村牧区饮水安全

提高农村牧区饮水安全

10 

10 

无偏差,巩固饮水安全保障成效 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

90

90

10 

10 

无偏差,维持较高服务对象满意度 

总   分

100

98 

 
















4.科技创新驱动和人才引领工程专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.83分。全年预算数为0万元,执行数为1.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目经费用于河套英才工作经费。资金管理规范,取样质量、调研报告、节水生态效益、群众满意度等指标达标。但报告论文仅完成1篇、取土样完成100 个,部分数量产出未足额实现。发现的主要问题及原因:部分数量指标未完成年度目标,报告编制进度滞后。受科研试验野外作业条件制约,样本采集工作量大;学术成果撰写周期较长,人才科研产出转化需要时间,造成部分产出任务未能按年度指标足额完成。下一步改进措施:强化科研任务统筹,细化取样、成果撰写时间节点,补齐样本采集数量。加强人才培养,增加学术交流讲座,推动论文报告按期产出。压实岗位责任,紧盯各项目标进度,做好过程跟踪管控。用好专项资金,充分发挥人才引领作用,保障各项绩效指标全面落地完成。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动和人才引领工程专项资金项目 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

1.93 

1.93 

10

100% 

10 

其中:财政拨款

 

 

 

—

 

—

    其他资金

 

1.93 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 

 按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文

2

1.00

5

2.5

论文撰写周期长,加快成果产出 

指标2:取土样

300

100.00

10

3.33

野外取样量大,增加样本采集

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

5

5

无偏差,保障报告数据真实反映 

指标2:按要求取样

按要求取样

按要求取样

10

10

无偏差,严格按规范开展取样 

时效指标

指标1:按期完成取样和监测

2

1.00

5

5

无偏差,按进度完成取样监测 

指标2:按期完成报告

2

0.00

5

5

无偏差,报告编制按计划推进 

成本指标

指标1:控制在预算内

5

5.00

5

5

无偏差,严格把控项目预算 

指标2:各科目补超过预算

5

5.00

5

5

无偏差,严守各科目预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量

减少用水量

5

5

无偏差,持续巩固节水成效 

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑

能够提供技术支撑

5

5

无偏差,强化技术支撑作用 

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高

提高

10

10

无偏差,持续提升水资源利用率 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

 持续影响

持续影响

10

10

无偏差,持续推进节水集约利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:群众满意度

90

90.00

10

10

无偏差,保持较高群众满意度 

总   分

100

90.83 

 
















5.柔性引进高层次人才项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.33分。全年预算数为10万元,执行数为2.90万元,完成预算的29%。项目绩效目标完成情况:柔性引进高层次人才项目经费用于人才引进相关工作。课题可行性、创新能力、服务对象满意度等质量及效益指标均达标。但立项项目数量、学术讲座场次、青年科研人员培养数量未达年度目标,部分数量产出存在缺口,项目执行周期阶段性未完全达标。发现的主要问题及原因:部分数量指标未完成年度目标,项目执行期阶段性进度滞后。受高层次专家时间统筹约束,线下指导交流场次受限,下一步改进措施:加强与柔性引进专家沟通对接,统筹专家时间,增加学术讲座与课题指导频次。细化科研项目推进节点,扩充青年科研人员培养规模。压实项目过程管理,跟踪各项产出指标进度。用好人才专项经费,充分发挥高层次人才技术赋能作用,力争全面完成年度绩效任务。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

柔性引进高层次人才项目 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

10 

2.90

10

29% 

3 

其中:财政拨款

 

10

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

  按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:项目数量

3

3.00

6

6

课题论证周期长,增加立项数量

指标2:举行学术讲座

2

2.00

9

9

专家时间受限,增加讲座场次

质量指标

指标1:课题研究可行性

85

85.00

8

8

无偏差,保障课题研究可行性

指标2:提升高质量发展核心竞争力

90

90.00

7

7

无偏差,持续提升核心竞争力 

时效指标

指标1:项目执行期

3

1.00

4

1.33

项目跨年度,按周期持续推进 

指标2:每年指导期限

1

1.00

6

6

无偏差,保障专家每年指导 

成本指标

指标1:项目成本

10

2.00

3

3

支出进度慢,加快经费投入使用

指标2:成本控制在预算内

10

10.00

7

7

无偏差,严守各科目预算管控 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:提出既有较高研究水平又有市场前景的研发项目

95

95.00

5

5

无偏差,保证研发项目水准

社会效益指标

指标1:培养青年科研人员

5

2.00

5

2

培养周期长,扩大培养规模

生态效益指标

指标1:增强研发创新力

90

90.00

10

10

无偏差,持续增强研发创新 

可持续影响

指   标

指标1:为河套地区研究发展提供高层次技术支持

95

95.00

10

10

无偏差,强化高层次技术支持 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

98

98.00

10

10

无偏差,保持较高满意度 

总   分

100

90.33

 
















6.科技创新驱动人才引领工程—河套英才自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:河套英才项目资金执行率100%。围绕秋浇调研与监测,落实五大灌域典型田块取样,开展秋浇灌水对土壤含水率、盐分影响分析,调研报告数据、取样质量、减少用水量、提高节水率、群众满意度等指标均达标。但报告和论文完成1篇、取土样100个未足额完成,自评93分,等级为优。发现的主要问题及原因:报告论文、取土样等数量指标未达年度目标,缺口较大。主要因秋浇监测野外取样工作量大、田块分散,取样进度低于计划;科研报告及论文撰写、成果凝练周期较长,需跨年度完成;受秋季墒情、农时等客观条件制约,阶段性产出难以在当年全部兑现,导致部分数量指标存在偏差。下一步改进措施:统筹秋浇监测任务,细化取样点位与时间节点,加快补齐样本采集数量。加强科研成果凝练,推动报告、论文按目标按期产出。跟踪各项指标进度,强化过程管理。规范使用奖补资金,坚持专款专用,充分发挥高层次人才作用,为节水秋浇提供技术支撑,确保绩效目标全面实现。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称

科技创新驱动人才引领工程—河套英才 

主管部门及代码

 巴彦淖尔市水利局

实施单位

巴彦淖尔市市水利科学研究所 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

2.4 

2.4

10

100% 

10 

其中:财政拨款

 

2.4 

 

—

 

—

    其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 分析秋浇工作中存在的问题和困难,能够了解大幅度节水秋浇对土壤盐碱化和地下水位的影响,探讨确保今后秋浇工作质量和效率的措施和方法。

  按照进度完成

绩 效 指 标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:报告和论文

2

1

5

2.5

成果凝练周期长,加快论文撰写

指标2:取土样

300

200

10

6.5

成果凝练周期长,加快论文撰写

质量指标

指标1:调研报告数据能反映秋浇实际情况

调研报告数据能反映秋浇实1际情况

调研报告数据能反映秋浇实际情况

5

5

无偏差,保障调研数据真实可靠

指标2:提按要求取样

按要求取样

按要求取样

10

10

无偏差,严格规范开展现场取样

时效指标

指标1:按期完成取样和监测

2

2

5

5

无偏差,按计划推进取样监测

指标2:按期完成报告

2

2

5

5

无偏差,有序推进报告编制工作 

成本指标

指标1:控制在预算内

5

5

5

5

无偏差,严格执行项目预算管控

指标2:各科目补超过预算

5

5

5

5

无偏差,严控各科目经费支出 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:减少用水量

减少用水量

减少用水量

5

5

无偏差,持续发挥节水降耗成效

社会效益指标

指标1:为制定秋浇灌水方案提供技术支撑

能够提供技术支撑

能够提供技术支撑

5

5

无偏差,夯实灌溉方案技术支撑

生态效益指标

指标1:提高节水率

提高

提高

10

10

无偏差,持续提升灌区节水水平 

可持续影响

指   标

指标1:持续提高水资源节约集约利用水平以节约用水扩大发展空间

持续影响

持续影响

10

9

推进水资源集约高效利用 

满意度

指 标(10)

服务对象

满意度指标

指标1:服务对象满意度

90

90

10

10

无偏差,维持群众满意评价水平

总   分

100

93

 
















(三)单位项目绩效评价结果。

以科技创新驱动人才引领工程—科技成果转化与扩散(河套灌区盐碱地综合治理及生态产业关键技术研究)项目为例,该项目绩效评价综合得分为90.83分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘竹恩               联系电话:8525228



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